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我公司2024年开具一张34万的对应项目的普通发票给甲方,但是25年跟甲方结算这个项目工程量实际没有那么多,只有30万,因为我们跟甲方签订有两个项目,另一个项目甲方还没打完工程款,我们就退4万给甲方,甲方又把4万按照另一项目备注项目名称打给我们,我红冲上一年的发票34万,然后开一张30万的发票,和一张4万的另一项目的发票,4万是按照今年收入入账的,结转成本。但是上一年的红冲34万,和再开的30万,应该怎么入账,我公司是小企业会计准则。怎么做账比较合理,而且会计分录直接就是入收入和银行存款,我应该怎么做账呢。

2025-09-14 10:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-14 10:49

借利润分配,未分配利润, 应交税费,应交增值税销项。 贷,应收账款34万 借,应收账款30万。贷,利润分配,未分配利润,应交税费,应交增值税销项。

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齐红老师 解答 2025-09-14 10:49

然后修改上一年的汇算清缴。

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快账用户1431 追问 2025-09-14 10:50

实际今年4万还是从开了

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齐红老师 解答 2025-09-14 10:54

第一个是开了负数发票的,第二个是开了正数发票的

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