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老师,我想请问一下有关出口和税务的一些问题 我们公司是广州一家零配件销售企业,现在想要做台湾和新加坡的出口业务 我们货物是国内销售给我们开13%专票,如果这批货物是要销售给国外客户,会涉及什么税务优惠政策或每月申报税需要多做什么税务操作吗? 我们大部分都是内销的,只是今年想拓展一点出口的业务,想问下能不能做?在产品入库环节我们是不是要做好内销和外销产品的入库和出库登记就好,就不影响到时候出口业务的退税申请?

2025-09-15 09:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-15 09:42

去查一下这个货物出口有没有退税率。如果有退税率,可以退回13%的增值税。退你的进项税额的那一部分可以免增值税附加税,需要正常交所得税和印花税。 可以做 是的,需要分出来。你是生产还是商业

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快账用户1271 追问 2025-09-15 10:02

老师,我是商业的。出口的这些货物是国内供应商采购的,会开13%的专票。 您的意思是,出口的这些货物采购进来的发票最好是能单独开票,然后外销出去增值税和附加税是免税,外汇收完款之后去申请退税就按照退税率来退(已在电子税务局核实退税率是13%),但是季度还是要按照销售额(含税)减去入库成本(含税)的差额来缴纳企业所得税,以及按照销售额(含税)来缴纳印花税,对不对? 那我只有一小部分的出口业务,大部分都还是进口业务,我正常经营所需的办公设备,运费等专票还是可以100%勾选进项抵扣对吧?

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齐红老师 解答 2025-09-15 10:10

里面怎么还有在产品呀?

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齐红老师 解答 2025-09-15 10:10

对的是的,固定资产的记用在一般项目还用在免税项目的可以全额抵扣。如果是费用的话,分不出来的,需要计算抵扣。

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