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生产型出口企业 本月内销要交9000多的增值税 有免抵退税额14000多,这个还需要缴税吗?

2025-09-15 11:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-15 11:06

你好,如果没有其他业务,是不需要的。

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你好,如果没有其他业务,是不需要的。
2025-09-15
您好 当期未留抵税额为零时,当期免抵税额等于当期免抵退税额,也就是当期免抵退税额全部冲减内销销项税额,当期末留抵税额不为零时,当期免抵退税额与期末留抵税额哪个数小,哪个数就是当期应退税额,他们的差就是当期免抵税额,当期免抵税额计算缴纳增值税附加
2021-03-19
同学你好 没法计算了
2022-11-07
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-06-15
你好,当期应收销售收入=26735.78/13%=205659.85元,当期应纳增值税=26735.78-4361.29-4023=18351.49元,按照税负率应纳增值税=205659.85*3.5%=7198.09元,应认证=18351.49-7198.09=11153.4元
2020-09-04
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