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老师 我做内账,然后股东之前给我一些他的所有支付记录让我做账进去,然后他的所有支付记录里又有一部分他开了发票。但是他开的发票里有的发票是真实交易,有的不是真实交易。我把真实交易的发票给做了成本费用,然后我再把 他所有的支付记录减去发票真实交易后我做费用 成本行吗,因为内账就做实际发生的费用成本

2025-09-16 13:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-16 13:56

你好,你做的是对的,要不然还有一部分重复入账了

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快账用户7232 追问 2025-09-16 14:04

好的老师,谢谢,我还有问题。就是我们有两个股东,还有一个股东他是找了 一些成本 费用票也不是真实的交易,他是为了找票进来,然后从公户把钱能打给他。我是这样做的账,因为银行存款减少了,我做分录是借:其他应付款 贷:银行存款,这样对吗?然后记账公司做的时候是借管理费用 贷银行存款。

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齐红老师 解答 2025-09-16 14:05

你的额内帐处理是没问题的这个

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你好,你做的是对的,要不然还有一部分重复入账了
2025-09-16
借:其他应付 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2022-04-25
你好;   你之前 电费有赚取差价了吗?   还是说代收代付的?   
2022-04-26
你好。贷方做其他应付款。
2022-04-25
同学,你好 发票已经达到7000,你要确定一下金额,是多开了发票,还是发票开的是之前的金额
2024-11-04
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