借应付账款1.5万 借其他费用负数1.5万 你看看你计提在其他费用吧
老师,请问一下应收的款项分成两部分转账了应该如何过账?比如:一笔应收是30000。其中的一部分通过对公账户转到我公司了,另一部分老板让直接转给另一个需要应付的公司了,但是这个应付的公司不给我们公司开票的,我的应付里也是没有挂这个应付公司的,我想问一下这个要怎么处理,这个应付的公司人家给我们有发过来四方协议的
某事业单位发生的经济业务如下,应收b公司的货款32000元,由于该公司破产倒闭,无法收回,报批后予以核销处理。该单位购入一年期国债,债券面值50万元,年利率3.5%,款项已通过银行转账支付对外转让一项专利权账面价值16万元已计提摊销128000元,经双方协商,转让价格为五万元,按规定纳入本单位预算,款项已存入银行委托某企业加工一批教学仪器,所需加工材料实际成本8700元,材料已发出相关加工费和运输费共计1300元,通过单位零余额账户支付,写出以上会计分录
老师:我公司是一般纳税人,收到一部分3%的专票。领导让做成进项税,填附表二17栏简易计税方法征税项目用,然后做账时,有让做进项税转出处理,,入账时借:库存商品,应交税费-进项税,贷应付账款,同时让做进行税转出,这个分录怎么写呢?
公司是受让方收购了一个债权。标的债权账目本金余额是2100万,账目利息余额含罚息付息。账户利息余额含罚息付息300。代垫仲裁费用,律师费用30万。公司实际支付出具金额。2600万,标的债权利息以本金余额为基数,按年化的15%利率计算。请问这会计分录应该怎么写呢,分录中本金的数额是多少?然后后续我支付的2600万应算的利息应该怎么写分录呢?这个是不是不涉及增值税,只涉及企业所得?
老师请问这个题政府会计分录应该怎么做 某行政单位通过银行转账支付购买一套专用设备用于专业业务活动,全部价款为60万元,签订合同后支付第一笔货款10万元;该设备验收时支付剩余货款,设备无需安装即可投入使用;该单位收到设备并支付扣除质量保证金3万元(质保期1年)后的剩余货款,该单位每月对该设备计提折1日5000元,达到保质期后支付了3万元质量保证金。要求:根据上述业务,编制会计记账的会计分录。
老师 月末银行余额调节表怎么看?
企业租入了房产,又转租出去,需要交房产税吗
1、老师,被审计单位,考勤表记录不符合实际情况,结算方面不规范,结算比实际出勤的多,这种属于什么问题性质?
制造业出售的是液晶显示屏,但加一个TP开模费,发票要怎么开
老师,我们现在要开增值税发票20万,公司上期增值税发票留底数为9000,我现在还缺多少发票…这个怎么算?
老师,我们公司租给客户房子,协议是租一个季度送一个月,科目是银行存款、预收账款对吧?那赠送的一个月怎么记账?
3年前疫情期间上级划拨我单位集装箱活动房价值23万元,我单位没有出钱,财务也一直不知情,也未做账务处理,现这个集装箱活动房不用了,上级要拉走报废清理,并要求我单位列入固定资产,并补提折旧,这合理吗?如果补提折旧可以一次性提完吗?具体账务怎么处理?
已摊销完的固定资产清理账务处理?
老师您好!我想问一下我们属于分包方施工,有材料有劳务,这次收的款承包方没有钱付,直接发包方代发工资形式87万支付到个人头上,没有开票,这个个税是我们申报吗?账务处理怎么出来?借:应付职工薪酬87万 贷主营业务收入87万,没有销项,借:主营业务成本87 贷:应付职工薪酬87万吗
#提问#老师 2024年度残保金和企业所得税汇算清缴工资薪金有差额,要是修改残保金申报表数据的话,员工人数不超过30个,需不需要缴纳残保金和滞纳金?
这不是费用吧
那你看下你之前挂了哪个科目?是购买的什么?
如果是货款的话,你就转到其他收入里面去了
是工程款
借应付账款 贷其他收入 或者冲工程款都可以
已经入了固定资产的呢
你好,那就冲固定资产不方便充的话,那你就转其他收入,两种做法不是吧?哪种方法合适你选哪种
两种都合规吧
对的是的,这两种都可以