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我们是挂靠方,被挂靠方(总包)收我们管理费的。 然后总包要给业主开票,税额让我们先打款给他们4000块钱,打款的是总包公司的员工,后面业主给总包打款后,他们扣掉管理费税金后再打款给我们分包,这个4000块钱后面再原路退回,现在9月份,本月原路退回不太可能,需要10月份退回了,那我账面是计入其他应收款-XX? 但是他不是我公司员工,还是做其他应付款-XX? 应付账款不行,他不是供应商

2025-09-17 11:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-17 11:09

退回的话谁退回?你这个其他应收款挂着谁做其他应收款

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快账用户6243 追问 2025-09-17 11:09

退回是总包公司的员工原路退回

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快账用户6243 追问 2025-09-17 11:10

我是做其他应收款 还是其他应付款?

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齐红老师 解答 2025-09-17 11:10

那就是其他应收款个人名字

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快账用户6243 追问 2025-09-17 11:14

金蝶里面二级科目有“职工”“供应商”“客户” 我应该把他放在哪?

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齐红老师 解答 2025-09-17 11:17

 你好,那个也不是 你自己增加一个个人名字

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退回的话谁退回?你这个其他应收款挂着谁做其他应收款
2025-09-17
同学你好 你们是建筑的还是只卖材料
2020-10-20
假设收到分包方款项: 借:银行存款 贷:其他应付款 - 分包方 支付项目工资: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 收取管理费: 借:银行存款 贷:其他业务收入 - 管理费 当挂靠方打钱给您的公司用于支付工资时: 借:银行存款 贷:其他应付款 - 挂靠方
2024-08-02
你好,老师建议仅供参考 1.现在收挂靠费是违反规定的! 2.以保证金方式反还 根据情况自行处理了!
2021-08-27
同学你好 这个20万有发票吗
2020-11-03
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