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你好,请问本公司财务系统做的凭证库存商品跟实际的对不上,差异100多万,这两年都这样,根本调不清楚怎么处理呢老师?

2025-09-17 12:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-17 12:09

您好,这种以后最好每个月对一次,要看查异在哪里,这种相差太多了,

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齐红老师 解答 2025-09-17 12:10

前面对不上的,你只能慢慢做盘亏处理,慢慢冲掉

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快账用户4132 追问 2025-09-17 12:14

我刚才核实了一下,只有30多万差异,对税务有什么影响没有?我们是做外账,

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齐红老师 解答 2025-09-17 12:40

慢慢做账冲掉,这样好些

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齐红老师 解答 2025-09-17 12:40

不查账就没事,查账肯定不行

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快账用户4132 追问 2025-09-17 12:58

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-09-17 13:00

不客气,很高兴为您服务

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你好 ;  你去挨着每个月的凭证和发票核对。 哪些没有入的补做账 ;  多做的 冲掉   
2021-10-12
哦,那他是多结转了还是少结转了。
2023-05-30
你好,借:主营业务收入 20,000 应交税费-应交增值税(销项税额) (原多计税额) 贷:应收账款/预收账款/其他应付款 20,000%2B税额 借:库存商品(原结转成本金额) 贷:主营业务成本 操作要点‌ 需确保收入冲减金额与原错误凭证中的税额保持一致‌ 若原销售已开票,需同步作废或红冲发票,否则需在增值税申报表做未开票收入负数申报‌ 调整后需重新核对2024年度企业所得税申报表及财务报表数据‌
2025-04-07
同学你好。 能追查出来的尽量追查一下,然后按照实际盘点重新入账吧,差额计入管理费用。
2024-01-22
同学,你好 如果你是要应对税务局,你可以说现金备用金未存入公户,会在这个月底存入公户
2024-03-19
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