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老师,就是现在把前期纸质的会计凭证从新录入系统,发现前任会计账务处理很多都不合规,特别有些期间的财务报表跟税务申报的对不起,明显就是差凭证,可是凭证装订上面填写的多少张会计凭证跟实际的也能对上,不知道前任会计是怎么申报的,明细账也没有,不清楚申报数据是怎么来的,这个好几年了该怎么调整

2021-10-12 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-12 10:08

你好 ;  你去挨着每个月的凭证和发票核对。 哪些没有入的补做账 ;  多做的 冲掉   

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快账用户8912 追问 2021-10-12 10:10

就是她实际装订的凭证做出来跟申报的对不上,差异不知道是什么,又没有明细账,装订凭证上面写的凭证数量没差,应该是后面都做了账,但是没有装订

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齐红老师 解答 2021-10-12 10:13

你好 ; 那也得你去核对下。不然你这个差异 是无法调整的

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你好 ;  你去挨着每个月的凭证和发票核对。 哪些没有入的补做账 ;  多做的 冲掉   
2021-10-12
 你好 ;   1.    延续之前税务局报的数据 ;  报了之后 ; 考虑在 8月 整理数据    慢慢调  ;     你别直接按正确的报; 到时税务系统的数据与你实际不一致; 会查账风险的  
2022-08-02
我建议你反结账去改一下23年的凭证,重新生成报表再汇算清缴
2024-03-28
同学你好,正常来说,未开票收入也要申报增值税,为避免税务风险,建议记账还是按原来的处理,在增值税申报时,报送未开票收入。贵司还有足够的可抵扣税额,也不会增加纳税。
2021-04-06
同学 你好 那你就根据你们更正后的报表 到税局做更正申报哦
2022-12-30
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