同学,你好
要体现的

老师,我们给客户开了两百多万的发票(总合同900万),还未发货,客户付了200万就要求我们开200万票出来,增值税申报表肯定是确认收入和销项了,但实际我们并没有发货,从会计准则上来说,它并不符合收入确认条件,应该怎么做呢?
当时申报表上面确认了未开票收入10万元,多交了增值税和附加税共计9900元,我现在修改了申报表,把这一项去掉了,然后我2023年1月份的账上做个处理 现在发现账上面也做错了,10万元是含税的,共计收租金10万元这含税的[流泪],填报申报表时10万元是不含税填报了
之前的会计在2022年5月去税局大厅补交了3月份的未开票收入230万的增值税,但是未做到账里面,3月份收入也没有体现这230万,电子税务局增值税申报表销售额本年累计数也没有含这230万,今年税务局稽查查到了这230万,让写说明,是不是还得补这个所得税,怎么处理比较合适呢
您好老师,我是个体户,去年核定改查账征收了,我开票收入是50万,税务局说我申报的不对,发个一个表让我修改,里面有个是经营所得55万,和增值税50万,我不知道这里面哪里出问题,这个个体户负责人在别家单位有月工资5000,所以这个个体户申报成本的时候也是50万,问题来了,经营所得55,和增值税50填表后,需要缴纳的税款是800元左右,我想知道经营所得是什么?还有怎么能不缴纳税款,求解
2023年风险稽查时补交2021年的税,去大厅补税时税务申报表上改成无票收入了,2023年我账上没有把2021年补做无票收入, 只在2023年账上做了借:未分配利润(增值税、附加税、企业所得税) 贷:应交税费, 2023年12月客户 需要发票 ,我补开了发票,直接做了收入分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 这样增值税多交了, 现在申请2023年多交的增值税,把2023年补开发票的税务申报表,变更填一笔无票收入负数,那我2023年的分录我要怎么修改?
老师我们是小规模纳税人,现在不是电商有报送收入,企业下面有淘宝跟拼多多,成本混在一起结转,我收入可以做提现收入吗
老师,我之前离职的公司社保每月正常申报但是一直处于欠缴状态,我要把社保转走的话之前的公司要做减员然后新的公司才能做增员是吗?有什么办法可以让社保不处于断交的状态呀?因为我快生孩子了要用呀
老师,公益服务行业协会,所属行业选择什么啊,建账套时候
如何能快速填写现金银行收支的本年上期累计数
@董孝彬老师,别的老师别回答
这个商品是面大师 食用糯米纸(食用淀粉膜),但是供应商开成了食用糯米纸,这种票可以收吗,算开票名称不齐全吗
预收租金什么时候确认收入
股权转让,转让价低于股权原价,没交个人所得税,这种情况后面税务会让补交税吗
你好!老师我交3季度企业所得税怎么填凭证,没有计提的,是不是直接做所得税费用,借:所得税费用 贷:银行存款
老师一个单位如果只有一个人发年终奖可以吗?公司高管工资很高又不想交太多个税怎样解决,谢谢
就比如我们是在22年查的,查的19-21年收入,那这个未申报的100多万,是补在22年还是21年?
同学,你好
补做在21年