首先,2023年账上应补做无票收入,以确保与税务申报表一致。然后,根据2023年12月客户需要发票并补开发票的情况,应进行以下分录修改: 1.冲减原来的无票收入分录: 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费(红字) 1.记录开票收入: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
老师我们公司是一般纳税人,现要做股权变更转让。税局查三年的账,其中我们一个个体户公户给这个一般纳税人转了150万。我们挂其他应付款。这个我要怎么解释风险小。
建设厂房,要缴纳的水土保持费记入在建工程-其他支出核算,还是记入管理费用
老师好 问下 公司房东是给人 能给开房租发票吗 是需要他去税务局去代开还是我们去代开啊 这个税点多少啊
员工餐费,工作服应该入什么科目
公司请回来做文件体系的人员,产生的费用如住宿费餐费这些计入什么科目
你好老师一般纳税人给缴纳社保实发工资是5000元怎么计提社保会计分录
你好,老师。 业务招待费,年底账务调整分录怎么做?
校园购买的石墩22个计入固定资产的哪一类?
老师好,请问一下,水库养护是属于现代服务还是建筑服务呀
三个赋码对吗,这些不是特殊业务不用备注不用资质吧
2023年账上应补做无票收入,以确保与税务申报表一致,要不要反结账,把无票收入补做到2021年账上?
只要补了就可以 你如果反结账又要更正21年的申报表 麻烦了
在2023年账上补做无票收入,分录怎么做呢? 补开发票,我做了分录借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
就是这样做分录的
不对,税务申报表在2021年12月做了无票收入,我在2023年账上做无票收入怎么做?我的账能跟税务一致吗?
你补做就可以了 这个没事
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 这个分录做了收入不就是2023年了吗?
2023年账上做了借:未分配利润(增值税、附加税、企业所得税) 贷:应交税费, 2023年12月客户 需要发票 ,我补开了发票,直接做了收入分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 无票收入分录怎么做?
无票收入的分录和开票的是一样的 没有区别哦
老师这个地方迷糊,税务申报表在2021年12月做了无票收入,我在2023年账上做无票收入怎么做?我的账能跟税务一致吗?
21年账上没做无票收入吗
没有做哦,
税务申报上做了无票收入
那你直接反结账回去补做就可以
假如不反结账的话怎么做分录呢
做 借银行或应收贷利润分配未分配利润
贷应交税费应交增值税