首先,2023年账上应补做无票收入,以确保与税务申报表一致。然后,根据2023年12月客户需要发票并补开发票的情况,应进行以下分录修改: 1.冲减原来的无票收入分录: 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费(红字) 1.记录开票收入: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费

老师你好,公司和别的企业签订合同,合同内容是我方出地,对方企业在地上建设新能源发电设备,和对方协商按比例抽成电费和支付我方租赁费,想咨询老师这两个收款税费都是什么税率吗?
老师,外贸企业首单退税都需要哪些资料
潮化瓶的税收分类应该选什么
我们在平台开处方,但我们没有药品经营资质,那么我们就请第三方开票配送药品给终端客户,假如我们在平台销售50.这50是我们帮第三方代收的,第三方开50的票给终端客户,我们赚个服务费10元,付给第三方的费用是40,这个10元我们要开票给第三方,应该开什么票
固定资产的净值是包含了预计净残值吗?
个体户交个人经营所得怎么交的 政策是啥 几个点税。一年开票不能超过多少 不然就变成查账了
预付账款,收不到发票怎么平,打官司也要不回来
老师你好,想问下发现开票出现蓝色预警,是什么原因呢?是不是我开了一张大金额的发票400多万造成预警呢?
固定资产的净值是怎么计算出来的?
如果本公司利润比较大,为了减轻税负,开两家公司合适吗?还是开个独立核算的子公司?请老师指点一二
2023年账上应补做无票收入,以确保与税务申报表一致,要不要反结账,把无票收入补做到2021年账上?
只要补了就可以 你如果反结账又要更正21年的申报表 麻烦了
在2023年账上补做无票收入,分录怎么做呢? 补开发票,我做了分录借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
就是这样做分录的
不对,税务申报表在2021年12月做了无票收入,我在2023年账上做无票收入怎么做?我的账能跟税务一致吗?
你补做就可以了 这个没事
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 这个分录做了收入不就是2023年了吗?
2023年账上做了借:未分配利润(增值税、附加税、企业所得税) 贷:应交税费, 2023年12月客户 需要发票 ,我补开了发票,直接做了收入分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 无票收入分录怎么做?
无票收入的分录和开票的是一样的 没有区别哦
老师这个地方迷糊,税务申报表在2021年12月做了无票收入,我在2023年账上做无票收入怎么做?我的账能跟税务一致吗?
21年账上没做无票收入吗
没有做哦,
税务申报上做了无票收入
那你直接反结账回去补做就可以
假如不反结账的话怎么做分录呢
做 借银行或应收贷利润分配未分配利润
贷应交税费应交增值税