借:预付账款 贷:银行存款
按月分摊 借:管理费用 贷:预付账款
老师您好,我们是房地产开发公司。售楼部装修时4月份预付工程款10万,5月份付款20万元。(装修好)都是付给个人。合同价:38万万已付30万,还未付8万(张三) 4月份会计分录 借:长期待摊费用10万 贷:预付账款—张三10万 借:预付账款—张三10万 贷:银行存款—农行10万 那我5月份会计分录怎么做? 6月份收回10万发票我该怎么做账呀? 9月份收回了28万的发票我该怎么做会计分录?
我司10月26日收到了广告费发票俩张,分别为9万和7万,一共16万元。11月份未付款,我11月份怎么样做会计分录呢?
店铺装修费一期9月份支付10万,10月份支付二期15万,11月份支付三期5万, 这个该怎么摊销?具体怎么做会计分录了
店铺装修款一共35万,已经分批次付了7月10万、8月10万、9月10万, 截止目前11月份还有5万未付,这个应该怎么做分录了? 什么时候可以按月摊销呢
老师,请问我们采购100个垃圾分类亭总金额190万,8月份只支付预付款40万,9月5号才验收,12月份支付尾款。那我8月份付的40万可不可以先入“预付账款”科目里去呀?等到9月5号验收了再转“公共基础上设施”哦?9月份转公共基础设施摘要怎么写好呢?
我想问一下就是一个店两个人投资,但是投资比列不知道差钱就补进去,两个人投资额度不一样,收到一些定金一些尾款,其中一个人拿这些定金尾款去填店里装修费用以及打款,怎么才能算清两个人其中一个该补多少钱
老师,我新增一个管理费用的科目的时候,把他的余额登记在贷方了,所以导致在查这个科目的余额表的时候他是没有发生额,只有在利润表体现,就是管理费用的科目余额表跟利润表不一致,差的就是新增科目的这个数,现在7.8月份的账已经结了,现在如何把这个科目的余额转到另一个新增的管理科目里去
老师,我们卖手机,打算清库存,售价低于成本价销售怎么做账务处理
委托报关协议是不是要电子口岸卡登陆才可以
实务中是不是避免用以前年度损益调整
郭老师,客户还有20万货款收不回来,我要怎么做比较能减少损失
老师可以认证的进项税大于税局认可的进项税,差额怎么做账呢
请问公司盖厂房买的建筑材料怎么做分录,地皮不是公司的要交房产税吗
签订劳务合同申报个税按照工资薪金申报,还是按照劳务报酬所得申报
股东缴纳实收资本怎么备注,老师
支付了48万 剩下的12万 挂哪里
支付做分录 借:预付账款 贷:银行存款