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老师您好,我们是房地产开发公司。售楼部装修时4月份预付工程款10万,5月份付款20万元。(装修好)都是付给个人。合同价:38万万已付30万,还未付8万(张三) 4月份会计分录 借:长期待摊费用10万 贷:预付账款—张三10万 借:预付账款—张三10万 贷:银行存款—农行10万 那我5月份会计分录怎么做? 6月份收回10万发票我该怎么做账呀? 9月份收回了28万的发票我该怎么做会计分录?

2020-10-14 15:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-14 15:36

同学你好 5月 借预付账款20 贷银行存款20 6月 借长期待摊10 贷预付账款10 借长期待摊28 贷预付账款28

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快账用户8069 追问 2020-10-14 15:55

老师我5五月份会计分录 借:长期待摊费用20万 贷:预付账款—张三20万 借:预付账款—张三20万 贷:银行存款—农行20万 6月份收回10万发票 借:长期待摊费用10 贷:预付账款—张三10 6月份摊销 借:销售费用—装修费用 贷:长期待摊费用 不知道摊销公式 9月份收回28万发票 第一张凭证 借:长期待摊费用20 贷:预付账款—张三20 第二张凭证 借:应付账款—张三8 贷:长期待摊费用 8

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齐红老师 解答 2020-10-14 16:08

摊销的就是金额除以摊销年限除以12

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快账用户8069 追问 2020-10-14 16:10

老师,一般情况下是摊销5年麽? 我这个会计分录对麽?

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快账用户8069 追问 2020-10-14 16:11

5月份装修好,我是不是从6月份摊销?

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齐红老师 解答 2020-10-14 16:21

对的,次月开始摊销 对的

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同学你好 5月 借预付账款20 贷银行存款20 6月 借长期待摊10 贷预付账款10 借长期待摊28 贷预付账款28
2020-10-14
你好,同学。 你第二个分录,不是贷现金80?就是支付完了?你总的装修费用是多少
2020-10-21
您好: 借:预付账款 贷:银行存款
2020-09-24
您好,不是,1月是借以前年度损益调整-10借应交税费应交增值税~进项税10
2022-01-18
你好,这个我给您看看呢
2024-01-12
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