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老师,23年的其他业务收入下的一笔款在24年的时候调到往来账户里了,财务报表里都没有这笔收入,但在申报23年企业所得税的时候不小心把这笔收入加进去了,导致财报收入金额和所得税金额不一致,现在需要调整哪个金额

2025-09-17 17:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-17 17:31

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-09-17 17:32

您好,2023年有一笔其他业务收入,实际没在2023年财报里体现(2024年调到往来账户了,所以财报没收入),但你2023年报企业所得税时却把这个收入算进去了,导致税务申报的收入比财报多,现在要调整的是:去更正2023年企业所得税申报,把这笔不该报的收入减掉,让税务收入和财报收入一致(都别算这笔),这样才不会多交税,也避免税务和财报对不上;如果这笔收入其实是2024年的,那它本来就不该算在2023年里面,优先改税务申报,而不是硬调财报。

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快账用户1458 追问 2025-09-17 17:39

可是23年的所得税汇算清缴已经申报过了,还能再调整吗

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齐红老师 解答 2025-09-17 17:46

 您好,可以调整,2023年汇算清缴申报过了也能改,通过“更正申报”操作(电子税务局或去税务局现场办),把误加的那笔不该算在2023年的收入从申报表里减掉,重新提交后税务收入就和财报一致了,多缴的税还能退或抵以后。

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2025-09-17
你好,你想把这个收入做到2023年,是这个意思吗。
2024-07-05
同学你好 这个直接冲减就可以了 反正是小规模
2021-04-13
你好,你更+2024年12月份财务报表是你账上的还是哪里的,申报给税务局的数据。
2025-04-09
您好 按照软件里面12月的财务报表填写
2022-05-20
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