你好,不用更正23年第四季度的报表 按照未取得发票的做调增,填写在调整表第30行的其他

请问老师,2022年第四季度的所得税申报例如利润是亏损-6万,申报后发现有些未入账成本,实际利润是亏损5万,到2023年5月汇算清缴时我按实际的亏损5万申报可以吗?就是四季度的财务报表和汇算清缴的财务报表不一致有没有关系啊?
老师好,小规模纳税人企业,22年4季度所得税申报表中,把财务费用填在营业成本里了,现在进行22年所得税汇算清缴年报,填财务报表(利润表)和所得税汇算清缴年报表时把营业成本和财务费用分开可以吗?这样就和4季度填的报表不一样了
老师,请问,企业所得税汇算清缴申报,成本费用做了一些调整,23年本来负利润,现在发现很多费用票是没有收到的,但去提前入了账,现在年度申报按照实际收到的成本费用票入账,就成了正利润,会产生所得税,把这些直接在年报里按实际数据申报是不是就可以了,不用还要更正23年四季度的财务报表和企业所得税申报表吧
老师现在还未汇算清缴,要更改去年五月到十一月的计提工资,可以反结账回去更改吗?已申报的报表是不是只用更正个税申报表,企业所得税和财务报表不用更正?把账改完了直接做年度企业所得税汇算清缴就行了?
老师,请问我们公司去年十二月末还有很多23年的费用和成本没有做进来,汇算清缴的时候我从新去改了账,把没做进的那部分费用和成本做进去了,这样就造成了1月报的四季度财报和汇算清缴的财报不一致,需要去更正四季度的财报吗?还有1月报的四季度预缴的企业所得税申报表需要更正吗?
老师,工资薪金是谁发工资谁申报,那劳务派遣公司免征残保金吗
你好这么才能联系上你们的客服
代发工资因账号错误又退回怎么做会计分录???计提和发放时分别做的借管理费用工资 3000,贷应付职工薪酬3000;借应付职工薪酬3000 贷银行3000。收到退回的时候做了:借银行3000,贷应付职工薪酬3000,重发时:借应付职工薪酬3000,贷银行3000。可是这样做了后就导致应付职工薪酬借贷方的发生额分别多了3000。请问要怎么做??
请问老师,作为一个二手车交易平台,所涉及的各种税费,谁给谁开票,税务处理这块能详细说明一下吗?假如说如果100万买进,100万卖出,是不是就不涉及税费了。
您好老师,我需要做小规模公司税务登记,怎么填一户一码的表有示范图表格吗 呢
你好,我想问一下法人身份信息登陆为啥会出现这个提示
老师您好。这里没法切换其他企业,是灰色的。我即使删除也没用。。。。
小规模有限公司,卖东西取得不了进项发票怎么处理怎么筹划呀?他都是在海边小摊上买海鲜,卖
老师 小规模纳税人平时做分录 需要先1+3%价税分离 在按%1计提增值税吗
合同取得成本、合同履约成本的会计科目是什么?