那个不需要的,建筑服务才需要开外经证
老师您好,请教下施工方和提供劳务的公司地址都在同市同区,承接的项目跨市区,劳务公司给施工方开具发票,需要办理外管证吗,另外施工方支付款项,劳务公司需要预缴税款吗?谢谢老师!
老师好,我有2个问题,1.请问我公司行业大类为软件和信息技术服务行业,小规模企业,但是我们的营业执照营业范围允许开展室内装修工程施工,现在有施工项目收款?请问这种情况我公司是否满足按照(销售额-支付的分包款)➗1.03*0.03来预缴税款?2.我们公司在上海奉贤区,但是我们有很多项目是在本市其他区域施工,请问我们需要填跨区涉税事项本市跨区的表吗?
老师您好 我们异地淮安有提供建筑安装服务!是同一个厂区施工 但是因为对方厂家新增流水线时间有间隔 所以新增一条就针对新增的这条签一次合同 三个月里对方新增两条 签了两个合同 一次金额25万 一次金额8万 开专票 之前税务局说月开票低于10万不用预缴 我们是小规模纳税人 季度申报 这个季度给该厂我一共开票超30万了!那么金额8万的那个合同我要开外经证去异地预缴税款吗?
老师您好 我们是提供建筑安装服务的小规模纳税人 异地项目需要预缴税款 请问一下 比如我开票30万 图片表格里的销售额就填30万是吗?扣除金额不写 预征率我填3%还是1%?
老师您好,想请问一下,做建筑服务的,到别的城市开了外经证,整个项目已经是完工的了,现在就是开了合同总价90%金额的发票给客户,款也收到了90%的款,剩下10%要等三年后才能开票收款,像这种情况,我可以做跨区域涉税事项信息反馈表吗?做了之后对后期是有什么影响的?因为开始做外经证的时候,是按合同总价申报了预缴增值税的,现在做信息反馈表填的开票金额没有之前申报金额的多。
底新是1800,月数有31天,上了28天班,要怎么算工资
请问我公司因为经营上面要节省开支,辞退了两个老员工,每人各补偿了五万多元,直接打给被辞退的员工的,有辞退的合约书和辞退补偿金合同,员工签了字了。但是没有发票,这个公司可以入账作为公司的成本支出吗?
老师好,请问下,小规格纳税人开运输发票,税率是几个点的
公司有六个股东 股东要是有报销 可以公户打款吗? 股东未在公司担任职务,未交社保 不发工资的那种股东。
老师您好,做成本核算时领用的原材料是不是都做到产成品成本里,卖废料时就没有成本了
你好,老师,我们企业是做食品加工的。经常会有老板给食品研发人员几笔研发费用,让他用于研发新的产品。因为这个的特殊性研发新的产品买一些材料啊,包材啊,因为量比较少,没有发票的。但是总体研发一个新品出来合计要花费五六万左右,请问可以作为企业的研发费用吗?没有发票的情况下,应该怎么操作呢?
老师发票抵扣发票的税额415.2和税务局有效抵扣额408.5有差异,怎么做账呢
老师好,我们用的是金蝶财务软件,是业务和财结合的模式,一般是录销售订单时生成收入凭证,生主营业务收入下2个二级科目:销售商品收入和提供劳务收入、主营业务成本下也是2个二级科目:销售商品成本和提供劳务成本;库存商品是没有二级科目的。现在9月有出口业务,想区分内外销收入和成本 ,请问金蝶软件上收入、成本、库存商品科目都要设置吗?如何设置?谢谢。
我想问一下就是一个店两个人投资,但是投资比列不知道差钱就补进去,两个人投资额度不一样,收到一些定金一些尾款,其中一个人拿这些定金尾款去填店里装修费用以及打款,怎么才能算清两个人其中一个该补多少钱
老师,我新增一个管理费用的科目的时候,把他的余额登记在贷方了,所以导致在查这个科目的余额表的时候他是没有发生额,只有在利润表体现,就是管理费用的科目余额表跟利润表不一致,差的就是新增科目的这个数,现在7.8月份的账已经结了,现在如何把这个科目的余额转到另一个新增的管理科目里去
好的谢谢
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。