你好,所有的税款加起来是多少? 管理费加税费是5.5%加7%吗
我们是建筑企业一般纳税人,有清包工的项目开具3%的普票给对方,收到一张该项目的增值税专票(劳务发票),请问这张专票可以入账吗?按道理来说清包工是简易征收不能抵扣进项的。
老师 我们把工程大包给别的公司 只收取管理费 是不是交管理费的税啊 有没有可以抵扣的进项票呢
您好老师,想问下生产企业的出口退税,假如有内销外销, 内销100万(销项13万,进项6.5万)外销100万(原料进项5.5万),现在我想算产品的成本,要包含出口退税额的。征退税率都是13%,如果按照免抵退的计算方法,外销的进项抵顶内销销项,13-6.5-5.5,有1万的应纳税额,这样没算出来退税额,我能不能理解成,退税额就是5.5万,产品成本就扣掉这个5.5万就可以? 不知道这样是否正确
老师好,清包工,适用简易计税,没有进项材料票抵扣,但可以劳务分包,取得劳务分包普通发票的进项税额可以扣除,是这样吗?
老师,公司有个学校运动场项目,合同价约258万,增值税21.3万,现在项目经理提供的材料发票163万,进项税15.5万,这样抵扣后只要交5.8万。老师,这样合理吗?
进货和销售的是库存商品,本月只有一个收入就是应收2000,收入1800,销项税200,有成本吗,成本分录本月结转分录是什么
老师,我公司是国有企业。员工工资是当月下旬发当月工资,当月月初申报上月个税,当月工资里代扣的个税也是上月的。如果9月有员工退休,9月初代扣8月个税,该退休人员10月就没有工资了,10月初代扣的9月个税就没办法从个人账上扣,这部分个税就会由公司承担。请问是否有什么方法能避免这种情况?
老师,企业所得税汇算清缴中,工资薪金那个纳税调整的工资薪金那个账载金额和实际发生额,应该按照什么填列?
进销存系统先销售后进货可以吗
用友U8系统里面预收冲应收怎么操作,能不能自动核销,还是需要一笔笔手工核销,麻烦老师详细截图示范一下,谢谢老师
老师,去年的城镇土地使用税,和房产税,8月份补缴了,怎么打印完税证明?在平时打印的地方查询不到
这个月只有一比应收200,主营收入是1800,销项税200,这个月末结转分录是什么
老师,超市的帐,在学堂看哪一个类型的课,是商贸吗
新公司,先做进货票,还是销售票
这个月只有一比销售收入,月末结转分录什么
对,管理费和税费加起来5.5%,进项发票抵7%
那他就是一共收了你们5.5%这个不算多的
如果正常的我们这边收的话3%的管理费用 3%的增值税 6%的附加税、 2%的企业所得税 万分之3的印花税
不是,是我们这边收取对方,对方认为我们多收了!老师,那这样我这边要怎么列举,能让对方信服!
比如是600万的项目,我这边要怎么列举
你算一下,你们单位需要交多少税款这个项目?一般纳税人一般计税的销项税额减进项税额,这是增值税附加税,等于缴纳增值税乘以12%,小型微利企业减半 企业所得税根据利润。小型微利企业是5%。
我们不是小微企业
附加税12%,企业所得税25%。这个所得税是根据这个利润来的。这个项目的利润。
那这个利润就是我们收取5.5%费用这部分!
那你的增值税收揉少2%吗?2%加上5.5%,你给他计算公式
计算出来的,怎么给人家列出来
老师,我这个建筑业会计刚接触不太懂,你能帮我列列看吗?
开出去的不含发票的销项税额-他提供进来的发票的进项税额。 如果超过2%,按照2%来计算 附加税,等于缴纳的增值税乘以12%, 印花税不含税金额乘以万分之3。 发票的金额-他提供进项发票)*25%。 这几个加起来,然后/不含税的金额就可以了。