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老师有个人员工资8月预付半年的工资2万元,时间是7到12月的,请问会计分录怎么做,每月的工资表上还需要把他做进来实付的时候冲减预付账款?
老师,您好,想请问一下在同省不在同一个地区做工程服务,合同是今年1月21日签订,合同开工日期为2020年6月,竣工时间为2021年12月,2月2号预收了部分,现在做异地预缴税款,有没有超过规定的6个月内的时间?
某为建造一条生产线,千2018年1月1日借入一笔长期借款,本金为3000万元,年利率为8%,期限为5年,每年末支付利息,到期还本。工程采用出包方式,于2018年1月1日开工,工程期为2年,2018年相关资产支出如下:1月1日支付工程预付款1400万元;7月1日支付工程进度款300万元;8月1日因工程纠纷一直停工至12月1日,12月1日支付了工程进度款100万元。闲置资金因购买国债可取得0.3%的月收益。请问:(1)该借款建设的生产线的资本化期间是多长时间?(2)2018年专门借款利息资本化额为多少?
某为建造一条生产线,千2018年1月1日借入一笔长期借款,本金为3000万元,年利率为8%,期限为5年,每年末支付利息,到期还本。工程采用出包方式,于2018年1月1日开工,工程期为2年,2018年相关资产支出如下:1月1日支付工程预付款1400万元;7月1日支付工程进度款300万元;8月1日因工程纠纷一直停工至12月1日,12月1日支付了工程进度款100万元。闲置资金因购买国债可取得0.3%的月收益。请问:(1)该借款建设的生产线的资本化期间是多长时间?(2)2018年专门借款利息资本化额为多少?
某为建造一条生产线,千2018年1月1日借入一笔长期借款,本金为3000万元,年利率为8%,期限为5年,每年末支付利息,到期还本。工程采用出包方式,于2018年1月1日开工,工程期为2年,2018年相关资产支出如下:1月1日支付工程预付款1400万元;7月1日支付工程进度款300万元;8月1日因工程纠纷一直停工至12月1日,12月1日支付了工程进度款100万元。闲置资金因购买国债可取得0.3%的月收益。请问:(1)该借款建设的生产线的资本化期间是多长时间?(2)2018年专门借款利息资本化额为多少?
有人给我打钱显示到账时间会不会到
为何一般纳税人,进项税能抵扣,销项税为何不能抵扣?
老师,同一个物料,采购员一会委外加工回来的,一会外购直接买回来的,可以共用一个品号?我核算成本都懵了,那物料进销存我怎么区分,委外进销存我怎么区分。是不是要建两个不同的品号的
请问收入类(益)不是增加是借,减少是贷吗?为什么方宁老师会计分录(2)时间18:06的视频中又说广益类收入增加是贷减少是借
老师,子公司支付母公司往来款12万。我是子公司的会计,请问我这边做账是挂其他应收款-母公司,还是挂其他应付款-母公司?还是说,这两个科目,挂哪个都行?
税务师涉税法律,今年第九章债法的变动情况是哪些
老师,我想问下是小规模升为一般纳税人年收入超过500万,说的是不含增值税的收入,还是含的呢?
钢管进项规格27给客户开销项规格26.7,这样可以吗,
房产中介,公司是小规模的,法人以个人名字签的收购合同(不是以公司名义收购的,款也是法人私户转的),从房东手里收购房子但是产权没过户,收购之后公司完成装修,装修好了再卖给客户(如50万收购房子精装修后卖70万)这类业务有哪些税收风险,是否有能够合理规避税务问题的方案
钢管进项规格27给客户开销项26.7,这样可以吗
您好,6月30日(履约义务完成):借:应收账款200000 贷:主营业务收入200000 6月30日(计提增值税):借:应收账款18000 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)18000 7月26日(开票):无需分录,登记备查 8月15日(收款):借:银行存款218000 贷:应收账款218000 假设一般纳税人9%税率,含税总额218000。若小规模纳税人3%税率,将18000改为6000即可。
老师,我这个是工程款,需要付款出去的,并不是收入呢
您好,支付工程款时:借:应付账款/在建工程 200000 贷:银行存款 200000 若为预付款:先记“预付账款”,结算时转“在建工程”或“固定资产” 涉及增值税:一般纳税人需区分进项税额,小规模纳税人按3%简易计税 我们保留合同、付款凭证备查,确保资金流向与合同一致
老师,这个直接就一笔做完吗?没有时间差异吗?
您好,如果工程款是一次性付清,直接做一笔分录(借:在建工程/应付账款 200000,贷:银行存款 200000);如果是分期付款或预付款,先记预付账款(借:预付账款 200000,贷:银行存款 200000),等工程完工或收到发票再转在建工程。增值税进项税(一般纳税人)可以单独列示(如200000工程款%2B18000进项税=218000付款)。小规模纳税人直接全额计入成本。
老师,公司有工程总款200000,合同的付款条件的时间是6月30日,开票时间是7月26日,工程部申请付款时间是8月2,实际付款时间是8月15日,怎么做账? 我都有说各个时间不考虑付款条件时间跟发票时间是吗?
您好,哦哦,不考虑付款条件和发票时间:8月15日实际付款时做账 借:在建工程200000 贷:银行存款200000 考虑合同和发票时间:6月30日计提 借:在建工程200000 贷:应付账款200000;7月26日确认进项税;8月15日付款 借:应付账款200000 贷:银行存款 200000