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老师您好。我们是事业单位,2021年与其他单位合并,但账务一直没合并,单位合并后我们两个单位各记各的,还有合并后新单位的账也记,因为财政把两个单位的经费都转到新账户。现在我原单位银行账户核销了,是不是需要把我单位的账和新单位的合并,合并的话怎么处理。谢谢老师。

2025-09-18 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-18 16:13

同学你好 稍等我看看

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齐红老师 解答 2025-09-18 16:14

需将原单位账与新单位账合并(因原单位账户已核销、经费归新单位,需账实相符)。 步骤: 先清查原单位资产、负债、净资产,结平收支,结清银行余额转新单位; 新单位按原单位清查后余额做账:财务会计借原单位资产,贷原单位负债和累计盈余;预算会计借资金结存,贷对应结转科目; 结平原单位账套留存,新单位按统一政策核算。 有内部往来的,合并时直接对冲。

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快账用户8338 追问 2025-09-18 16:17

老师您好。2021年单位合并的时候,我们已经审计过了。现在合并是不是需要专业人员审计合账。

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齐红老师 解答 2025-09-18 16:17

同学你好 对的 是这样

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快账用户8338 追问 2025-09-18 16:22

好的,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2025-09-18 16:22

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首先你要进行这个财产清查,把这个要合并的这些企业的财务数据给他做一个清查,保证它的一个准确性,然后你再走这个合并的流程,你上级的领导这边审核通过,你就直接可以并账了。
2020-05-27
一、原单位的账务处理是关账,就是: 借:负债类科目 借:损益类科目 贷:资产类科目 全部结平所有明细科目。 二、对于新单位,将前面的账,做分录是: 借:资类类科目 贷:负债类科目 贷:损益类科目 这样全部的明细到新的单位了,原单位的账结平了。
2021-09-01
看股东们的意思了,作为增加实收资本还是资本公积?
2021-12-02
你需要核对一下你的余额,你看一下你的余额是不是正确的,只要余额是正确的,你们就可以合并的。如果余额不正确的话,你合并之后的余额也是不正确的,你没法查。
2023-02-14
你好,同学。 你这是属于合并后的单位 计收入处理,那你B业务 独立就是还存在,并入B里面
2020-11-22
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