姑娘您好,我来看题回答,这个界面看不全

老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
老师们,我今年7月份找了份工作,一家工程检测技术行业的公司,成立15年了,前面换了4个会计,都不专业也不负责任,我和一个比我大3岁的男会计都通知上班,是我自降了要求做会计助理,这个男会计是财经大学的本科学历,所以这家家族企业的财务总监比较更信任他一点,让他主要外出办结算,协助总监核对一些流水账,还有就是审查一遍我的账,有什么问题多和他沟通,就从7月份开始因为前任会计没有交接的原因我们一直都很好地沟通配合着,他主动要求审批发票报销单,但是最近几天明细感觉他不对劲,他审核的发票也不仔细,员工报销的发票有许多张,有一张是没有发票的但是他就签字了,出纳也付了钱,最后和员工要这张只写了收据的发票员工说绝对要不来没有发票,前天我们公司统一开会核对了19年及20年的合同台账,发现了许多问题,有2个问题跟他探讨问了一下,但是他反质问我怎么办,他倒是说了解决办法,但是最后当着其他同事的面又半开玩笑地说我不要胡做调整,我就生气地说了不是跟他商量着怎么就胡做了?从我们俩7月同时进公司还花钱请了2个税务师做指导,我们平时有问题都能随时咨询,说实话就算不问他我也可以咨询税务师和会计学堂,请问老师我以后怎么待他?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,委外回来的也按损耗率算的。系统数据进销存不太准,6、7月份都有盘点。实物调系统数咯。 2、老师做的怎么样了呢 3、我现在的理解是,把7月成品入库的工单,这工单领料多少料,比如工单A7月完工入库200个,我就乘以200个领料就是我7月的耗用。现在看这意思主要把材料实际结转
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰, 委外回来的也按损耗率算的。系统数据进销存不太准,6、7月份都有盘点。实物调系统数咯。 2、老师做的怎么样了呢 3、我现在的理解是,把7月成品入库的工单,这工单领料多少料,比如工单A7月完工入库200个,我就乘以200个领料就是我7月的耗用。现在看这意思主要把材料结转出来
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰, 1、现在材料单价我给系统工程用最新采购单价作为8月期初单价,采购进来和生产领料就用月末加权平均单价让ERP计算。还不知道结果算出来准不准。我没来前系统是算不了成本的,简单说就下单采购基本业务而以 2、意思我把老师这模版结果算出材料费,人工费、制造费用给全盘改她7月的财报就行了。材料进销存和成品进销存暂时不给她对吧 3、那我晚点把公司做几类产品补充好。不做的就不填了吧。老师说的核算成本表类似合适你发给那个日企模版差不多对吧。 4、老师看我生产Bom截图这里的用量结果是不是乘错了,应是乘组成量而不是批量吧。 5、老师是不是我司成本核算挺简单的,现在是用品种法核算。之前我还想用分步法分项结转那太复杂了,半成品又不卖的
老师,这个私车公用协议下面那里怎么写金额?写多少?就可以按实际发生油费报销时借。管理费用车辆使用费贷银行存款记账了。
老师,请问平台服务费佣金,税率多少?
广告开多少税点发票,小规模和一般
老师好,想问员工福利 工会经费这些应该算在应付职工薪酬吗
现在的建筑工程业,做的是挂靠工程自己公司是挂靠方,对于取得的发票和还是否需要做取得发票的台账?对于销项还要做发票台账吗?
未给员工交社保企业可以采取那些当时规避风险
老师价值最大化股权价值的公式是什么?
关于报账发票的真伪,是不是只要在电子税务局的发票查询离取得发票的地方能够查到的发票都是真的发票,可以放心给他报账,那么我怎么知道他又没有重复报账?
老师,法人代表借支给公司需要签合同吗?利息怎么算?然后支付他利息需要扣多少个税?
老师,客户拿旧的农业植保无人机和新机置换,然后再补差价,请问这个该怎么操作?就是假如旧机估价是2万元,新机是4万,对方只需要带旧机过来再补2万元就可以拿走新机
早上好,1.原材料,库存商品都是有入出存报表的,这2个表的入和出都是根据EPR来 2.是的是的,这个对技术来说很简单的 姑娘,我现在去下银行,估计要10点才回到电脑上,有事您留言,有表格要一起讨论的发邮箱
老师,因为制造费用和人工没有按照正确的产成品标准工时去分摊,那么8月的生产成品入库算出来的单位成本不能采用到成品进销存里,那我成品进销存先按照销售不含税单价算可以吗?咋们先保证数量是准确的,金额后面慢慢调。老师您看我这思路可以吗?现在让其他部门该提供的提供,然后我把明细构成捋清楚,就像您昨晚说的像金子一样知道去向和构成。 2、9月2个公司我合并核算。分账务我就在构成明细里。当然我就拿8月核算去验证这个思路,现在算出来的结果没有明细,我们顾虑先提交给全盘 3、还是那句话,我晚点给出问题点上板老板,然后老师帮忙审核一下, 以上没问题老师就回复我,我就按这思路走。不然领导是以为我没能力
中午好,1.这个不可以,成本用销售单价,那我们毛利就是0了,标准工时统计起来又不难,可以让同事耳机算一个,其他产品算一个,我们先用这个把产品大类的工时算好,看计算出来的成本是多少,按这个成本销售有没有利润 2.2个公司一起算不合理呢,账没法做呀,我们发现问题要一起提交老板,母公司不要买材料 ,只销售,我们现在的模式风险很大的,内部都核算不清,税务查账提供不了资料,就得按行业平均税率或税务认为的税率去补税的 3.好的好的,问题汇总后,我们一起优化,让老板看到我们的专业度
1、我的意思是先以这样的结果给到总账,然后她暂估取数。而不是直接取我的核算结果 2、现在是共用一个ERP买材料,比如A公司买物料采购单抬头是A公司,那这比对账单是A公司付给供应商,反正谁买的就是谁付给供应商货款。我说合并核算是说,把A和B公司购买采购成本在进销存里区分出来,成品核算就以A公司生产核算。因为B公司只买材料又不生产。成品成本都算是A公司的。
哦哦,那也得先把问题抛出来再给表,另外这个分录最好咱写,总账啥不懂,还得教她看表 2.B买的材料在生产中也用了,这个也得核算,要不B公司这些材料一直在账上,实际早变成产品卖给客户了
1、b公司买回来直接结转成本了,不留余额。7月因为核算结果不准确,A公司没改报表还是按暂估,然后B公司改报表,留余额了。因为老板说A公司财报结转金额太大了。 2、老师说产成品标准工时很简单。关建我司的技术部门说给不出来,只有分段式的标准工时,她说要一条龙做下来完工成品才能算出,我们生产是分段生产,比如我今天先前加工,后天组装,大后天才包装成品。不管这个问题,反正让技术部不管什么方法给我这个整个产品工时给我就行了对吧
哦哦,这次的建议里写上B不要买材料了,只是一个销售公司,您把这个写上,到时我来丰满下信息 2.前加工%2B组装%2B包装,这3个工序的时间相加就是我们的产品的标准工时嘛 对对,反正把问题抛出来 快把问题简单写好发给我哦,明天又休息了
1、好的,我今天尽量汇报问题出来,老师明天也回复我一下。我现在只对接你,换个老师又是别的说法,放心不会让您白做的。我说到做到的。 2、我核算几次都差点崩盘。老师又不鼓励我,我又重拾信心。 3、要是系统正规操作就好了,关键从0开始我核算抓数据真有难度。
姑娘您好,不用担心,您思路很清晰,这个成本肯定能搭建起来,也是您价值所在 不要听总账瞎说,成本是最吃香的一个岗位了