姑娘您好,我来看题回答,这个界面看不全

请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,委外回来的也按损耗率算的。系统数据进销存不太准,6、7月份都有盘点。实物调系统数咯。 2、老师做的怎么样了呢 3、我现在的理解是,把7月成品入库的工单,这工单领料多少料,比如工单A7月完工入库200个,我就乘以200个领料就是我7月的耗用。现在看这意思主要把材料实际结转
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰, 委外回来的也按损耗率算的。系统数据进销存不太准,6、7月份都有盘点。实物调系统数咯。 2、老师做的怎么样了呢 3、我现在的理解是,把7月成品入库的工单,这工单领料多少料,比如工单A7月完工入库200个,我就乘以200个领料就是我7月的耗用。现在看这意思主要把材料结转出来
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰, 1、现在材料单价我给系统工程用最新采购单价作为8月期初单价,采购进来和生产领料就用月末加权平均单价让ERP计算。还不知道结果算出来准不准。我没来前系统是算不了成本的,简单说就下单采购基本业务而以 2、意思我把老师这模版结果算出材料费,人工费、制造费用给全盘改她7月的财报就行了。材料进销存和成品进销存暂时不给她对吧 3、那我晚点把公司做几类产品补充好。不做的就不填了吧。老师说的核算成本表类似合适你发给那个日企模版差不多对吧。 4、老师看我生产Bom截图这里的用量结果是不是乘错了,应是乘组成量而不是批量吧。 5、老师是不是我司成本核算挺简单的,现在是用品种法核算。之前我还想用分步法分项结转那太复杂了,半成品又不卖的
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰!!! 老师,数据是从ERP的进销存汇总表导过来的。所以我就把采购入库的区分了一下,其他没区分,如果这样话我要看数据构成的流水账 2、老师我们公司产品整个成品标准工时是没有的,技术部门就做了分段式的标准工时。那这样的话无论如何也要叫工程算出整个成品的标准工时给我,不然分摊不准确核算出来的单位成本就是不准的,是吧
老师 我想问个问题 是生产这块的 因为生产这一块我一直没有弄懂也没做过麻烦老师们帮我讲下 谢谢了 1.生产车间人工的工资 待产品完工入库后准备销售 他们的工资是不是产成品入库的时候就要吧料工费算进去作为产品入库的成本单价 2.如果情况1如我所说的那样,那我计提工资的时候是不是就不用计提生产人员的工资了,那这样的话实际发放她们工资的时候该怎么算呢 我一直没有弄明白生产环节这一整套流程和理解 请老师们耐心给我讲下 有点笨嘿嘿
母公司销售未开票未确认收入,子公司暂估入库,合并报表时候怎么抵消分录
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
早上好,1.原材料,库存商品都是有入出存报表的,这2个表的入和出都是根据EPR来 2.是的是的,这个对技术来说很简单的 姑娘,我现在去下银行,估计要10点才回到电脑上,有事您留言,有表格要一起讨论的发邮箱
老师,因为制造费用和人工没有按照正确的产成品标准工时去分摊,那么8月的生产成品入库算出来的单位成本不能采用到成品进销存里,那我成品进销存先按照销售不含税单价算可以吗?咋们先保证数量是准确的,金额后面慢慢调。老师您看我这思路可以吗?现在让其他部门该提供的提供,然后我把明细构成捋清楚,就像您昨晚说的像金子一样知道去向和构成。 2、9月2个公司我合并核算。分账务我就在构成明细里。当然我就拿8月核算去验证这个思路,现在算出来的结果没有明细,我们顾虑先提交给全盘 3、还是那句话,我晚点给出问题点上板老板,然后老师帮忙审核一下, 以上没问题老师就回复我,我就按这思路走。不然领导是以为我没能力
中午好,1.这个不可以,成本用销售单价,那我们毛利就是0了,标准工时统计起来又不难,可以让同事耳机算一个,其他产品算一个,我们先用这个把产品大类的工时算好,看计算出来的成本是多少,按这个成本销售有没有利润 2.2个公司一起算不合理呢,账没法做呀,我们发现问题要一起提交老板,母公司不要买材料 ,只销售,我们现在的模式风险很大的,内部都核算不清,税务查账提供不了资料,就得按行业平均税率或税务认为的税率去补税的 3.好的好的,问题汇总后,我们一起优化,让老板看到我们的专业度
1、我的意思是先以这样的结果给到总账,然后她暂估取数。而不是直接取我的核算结果 2、现在是共用一个ERP买材料,比如A公司买物料采购单抬头是A公司,那这比对账单是A公司付给供应商,反正谁买的就是谁付给供应商货款。我说合并核算是说,把A和B公司购买采购成本在进销存里区分出来,成品核算就以A公司生产核算。因为B公司只买材料又不生产。成品成本都算是A公司的。
哦哦,那也得先把问题抛出来再给表,另外这个分录最好咱写,总账啥不懂,还得教她看表 2.B买的材料在生产中也用了,这个也得核算,要不B公司这些材料一直在账上,实际早变成产品卖给客户了
1、b公司买回来直接结转成本了,不留余额。7月因为核算结果不准确,A公司没改报表还是按暂估,然后B公司改报表,留余额了。因为老板说A公司财报结转金额太大了。 2、老师说产成品标准工时很简单。关建我司的技术部门说给不出来,只有分段式的标准工时,她说要一条龙做下来完工成品才能算出,我们生产是分段生产,比如我今天先前加工,后天组装,大后天才包装成品。不管这个问题,反正让技术部不管什么方法给我这个整个产品工时给我就行了对吧
哦哦,这次的建议里写上B不要买材料了,只是一个销售公司,您把这个写上,到时我来丰满下信息 2.前加工%2B组装%2B包装,这3个工序的时间相加就是我们的产品的标准工时嘛 对对,反正把问题抛出来 快把问题简单写好发给我哦,明天又休息了
1、好的,我今天尽量汇报问题出来,老师明天也回复我一下。我现在只对接你,换个老师又是别的说法,放心不会让您白做的。我说到做到的。 2、我核算几次都差点崩盘。老师又不鼓励我,我又重拾信心。 3、要是系统正规操作就好了,关键从0开始我核算抓数据真有难度。
姑娘您好,不用担心,您思路很清晰,这个成本肯定能搭建起来,也是您价值所在 不要听总账瞎说,成本是最吃香的一个岗位了