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随大设备一起赠送一个夹具。开票的时候开的是这个夹具100折扣,那在汇算清缴时我应该填视同销售还是填销售折让表呢?

2025-09-19 10:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-19 10:40

那个不需要的了,直接按折扣的金额填写

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快账用户9058 追问 2025-09-19 10:42

报增值税的时候已经报了视同销售了。

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快账用户9058 追问 2025-09-19 10:42

有条有条件的赠送,不是视同销售吗?

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齐红老师 解答 2025-09-19 10:46

报增值税的时候,已经折扣掉了,不需要视同销售的,按发票上折扣的收入申报增值税就行

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快账用户9058 追问 2025-09-19 10:51

那在汇算清缴的时候,这笔该怎么填?

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齐红老师 解答 2025-09-19 10:53

直接根据发票收入填,那个折让是先开票后收款的打折收款才填的

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你好 填写收入选择劳务还是货物的吗
2021-04-23
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2021-09-19
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2021-03-31
你好;   你这个是正常变卖后产生的 损失金额的话;需要写的;    
2023-04-25
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2024-01-09
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