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老师,我们是同个海南省的企业,总包企业劳务分包给我们,金额超过500万,我们是需要先做跨区域报告和报验,预缴税款后,才能开票是吧? 另外,那我们做跨区域涉税事项,需要跟总包沟通或者报备吗?或者跟总包一致?

2025-09-19 12:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-19 12:45

同学,你好
先做跨区域报告和报验,预缴税款后,才能开票是吧?
是的

那我们做跨区域涉税事项,需要跟总包沟通或者报备吗?或者跟总包一致?
不需要的

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快账用户8231 追问 2025-09-19 12:47

那老师,预缴的期限不是次月报税前吗?那我可以预缴申报后,先不缴费,先开票,款在这段时间回款,再去预缴吗?

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快账用户8231 追问 2025-09-19 12:47

同个海南的企业,那我们跨报也是以特定主体登录去做吗?

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齐红老师 解答 2025-09-19 12:47

同学,你好
是可以的,那时间要把握好

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同学,你好
先做跨区域报告和报验,预缴税款后,才能开票是吧?
是的

那我们做跨区域涉税事项,需要跟总包沟通或者报备吗?或者跟总包一致?
不需要的
2025-09-19
你好,是的。是要做预交。但是一般是先开票。除非你们当地有另外的要求。
2025-09-19
同学你好 这个可以的哦
2021-03-29
你好,这个你只需要开是属于建筑劳务部分的。货物部分的不需要。
2024-09-24
1. 第 2 个月开具发票时,按全额计提并缴纳增值税(正常申报部分) 确认收入及销项税额: 借:应收账款 / 银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费 —— 应交增值税(销项税额)(全额) 缴纳第 2 个月开票对应的增值税(全额): 借:应交税费 —— 应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 2. 第 2 个月针对第 1 个月开票金额进行跨区域预缴时 预缴增值税(对应第 1 个月未预缴的部分): 借:应交税费 —— 预交增值税 贷:银行存款 3. 后续抵减处理(第 3 个月及以后) 当第 3 个月申报时,可将 “应交税费 —— 预交增值税” 余额抵减当期应纳税额: 借:应交税费 —— 应交增值税(已交税金) 贷:应交税费 —— 预交增值税
2025-08-05
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