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老师一个客户,应付,预付,整了两个科目

2025-09-19 16:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-19 16:35

同一客户 可以互抵

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快账用户3706 追问 2025-09-19 16:36

这两个都有余额,我把其中一个红冲,然后做到那个账户里面,可以吧,跨月了

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快账用户3706 追问 2025-09-19 16:38

就是付货款的时候是预付,票进来做的应付.现在两个都有余额,现在把那个预付红冲,做成应付,

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齐红老师 解答 2025-09-19 16:44

现在把那个预付红冲,做成应付,只保留一个往来余额

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快账用户3706 追问 2025-09-19 16:49

好的,还有就是公户欠法人钱8万,又公户转法人的一笔12万,这个分录该咋做备注,

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齐红老师 解答 2025-09-19 16:53

可以备注:还法人款项

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快账用户3706 追问 2025-09-19 16:57

多余的钱呢,备注往来款?

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齐红老师 解答 2025-09-19 17:00

多余的钱 ,备注往来款,可以

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