你好,同学 用了预付。相关的都要用预付

同一客户应收,预收,应付预付是不是都只能启用一个科目?对方是客户同时也是供应商那种
老师,同一个客户,我第一次付钱他没有马上开发票,我可以先记到预付账款哈?后面发票开来了再冲掉预付,如果后面我们一手交钱,对方一手开票,我可以不用预付账款这个科目吧?
预付账款用明细科目核算还是用客户往来核算?如何设置明细科目?
如果用了预付,整个账目都要用预付?还是这家客户用了预付,以后这个客户往来都要用预付
老师好,在快账建立预付账款子目录时发现了一个小问题,发现是预付账款-应付客户往来;一般预付都是付给供应商,而不是客户,需要更改为预付账款-应付供应商往来吗,改了数据会变不好,那需要再建立一个预付账款-应付供应商往来子目录吗,谢谢。
老师,我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的,购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票,该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理?我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧?这个抵扣不了增值税吧
我们和A公司互有业务来往,之前购买A公司商品(在我们销售款抵扣),借库存商品,贷应收账款,后面商品问题,A公司减免300元(已开折让),借库存商品 贷应付账款,等收到款,再借银行存款 贷应付账款吗
老师:购买打印机粉盒2100元,这个算固定资产吗?
老师,请教问下哈,商品编码一般在哪里查哈
老师 销售25年年底返利、补损 都说要到26年1月或者2月才发放,那金蝶云星空25年怎么做账?应收会计分录怎么做吗
老师你好,上次跟你提到过的那两块土地转让,现在我要开具发票,如果对方公司是小规模公司的话,我是不是能开普票?于对方来说,有关系吗?还有就是开具发票的时候是按法拍价格两块地的总价1751万来开具吗?还是按1751抵扣成本之后的增值额来开具?
老师你好,其他应付款金额比较大,因为砌的新厂房,老板个人垫付的材料费等等,所以其他应付款金额比较大,现在账上也没什么钱,没钱还款,请问老师怎么平账?急急
学校饭堂抽样食品的收入50元计入什么科目
请问假如小规模一个季度销售额9万,其中广告服务5.5万,需要缴纳文化建设事业税吗(季度6万免税是只看广告服务还是当季所有销售额)
老师,我们公司要注销,把之前的坏账转到了营业外收入导致利润增加了。利润是正数要缴税吗?
只要用了预付,所有往来都要用?其他家不能用应付了?
可以用应付的,同学