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老师,如果由于上个季度把应交税费记到了主营业务收入里,导致报表填写错误,,如果回去修改分录,那么都需要修改哪些报表

2025-09-19 17:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-19 17:40

修改资产负债表,利润表,增值税申报表,企业所得税申报表

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快账用户8387 追问 2025-09-19 17:49

上个季度修改过,现在还可以更改吗?

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齐红老师 解答 2025-09-19 17:49

可以,上个季度修改过,现在还可以更改

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快账用户8387 追问 2025-09-19 17:59

老师,结转成本 主营业务成本是价税合计数吗

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齐红老师 解答 2025-09-19 18:09

主营业务成本是价税合计数

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快账用户8387 追问 2025-09-19 18:15

好的老师辛苦了,!最好的方法就是回去修改凭证,更正报表是吗?修改这些会被监控吗?懂得少就啥也怕!

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齐红老师 解答 2025-09-20 09:21

是的,最好的方法就是回去修改凭证,更正报表
不会被监控的,这是正常的更正申报

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你好,直接冲今年的收入,借应收账款负数 贷主营业务收入付出负数 应交税费负数就可以的,不要修改之前年度的所得税。
2023-11-13
你好,账上可以做到,这个月借银行存款2.02 贷利润分配未分配利润2 应交税费应交增值税0.02 借应交税费应交增值税贷利润分配未分配利润0.02
2022-03-28
您好,利润表申报应是不含税收入,所以差异在申报处
2021-01-20
您好 借,主营业务收入1000,贷,应交税费 1000, 这个主营业务收入要用贷方红字
2021-01-20
同学您好,直接按着你说的分录做就行。汇算清缴还没做。不用修改申报表。
2024-04-10
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