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老师,小规模纳税人代开发票,作废,增值税季报申报成功。在电子税务局申请退税申请成功了,就差退款到公司账户了,现在发现上传的增值税申报表错误,能修改不?重新上传?或者退回。 我的情况主要是增值税申报,忘记了无票收入。也就是增值税申报表第9、10行错了。无票➕普票➕专票,没超45万。所以代开作废的专票,缴纳的增值税需要退税。如果修改增值税报表,退税的金额也没有变。只是担心修改了增值税申报表,那么退税当时上传的增值税申报表就错了,所以现在不确定的1.是改报表,不管这个退税上传的增值税申报表。还是2.直接不改报表,无票收入直接进预收,下个季度再报无票收入。您认为那个方案可行呢?

2021-07-10 07:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-10 09:35

你好,第二方案好一些个人感觉

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快账用户9513 追问 2021-07-10 09:35

老师,第二个方案合法吗?别不合法

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齐红老师 解答 2021-07-10 09:36

可以的,只是这个收入身板延期了而已

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快账用户9513 追问 2021-07-10 09:47

好的,谢谢您

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齐红老师 解答 2021-07-10 09:48

不客气麻烦给与五星好评

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快账用户9513 追问 2021-07-10 10:07

老师,那我收到钱时,借:银行存款 贷:预收账款,下个月预售款转无票收入,借:预收账款 贷:主营业务收入,对吗?

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齐红老师 解答 2021-07-10 10:08

是的同时做应交税费核算

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快账用户9513 追问 2021-07-10 10:11

好的,老师那这个摘要怎么写呢?

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齐红老师 解答 2021-07-10 10:12

预收款确认收入就可以

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快账用户9513 追问 2021-07-10 10:15

好的,谢谢您

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齐红老师 解答 2021-07-10 10:17

不客气麻烦给与五星好评

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