同学你好, 退回的增值税 不能抵扣
海关进口增值税缴款书,可以抵扣增值税吗? 我们是一般纳税人
进口货物缴纳的增值税是否可以抵扣?
老师,进口货物再出口取得海关增值税专用缴款书,申报出口退税的时候进货凭证编号填什么
出口货物部分退货以进口方式进回来了,交了海关进口增值税和关税,如何账务处理?
老师。进货货物,付款出去了,我在海关那里也缴纳增值税了,然后我缴纳的增值税又可以做进项税抵扣。我的分录怎么做啊
老师,有租有用的房产税,税源信息从价原值是总额吗?还是自用的部分原值?从租的原值是出租的原值?申报租金收入是一年的收入吗?申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
老师,有租有用的房产税,税源信息从价原值是总额吗?还是自用的部分原值?从租的原值是出租的原值?申报租金收入是一年的收入吗?申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
老师,您好。我在给一家商业公司代账,他是一个二房东,出租办公用房。我已经在电子税务局里面,自开了专票给租客。现在专票开出来了以后,是不是马上就要在电子税务局里面,另行申报印花税,还是等下个月和增值税,企业所得税这几个主税,一起申报,谢谢。
房子2024年1月1日确定,出租1300平米自用500平米,请问出租的那部分申报租金收入是年收入吗?申报期是2024年2月1日_2024年12月31日,我看有用有租的是不是分别计征
员工应该是2月份入职的,但是二月三份工资0元,4月份开始发工资,但报税的时候是6月份才开始跟他申报,那么这种情况下,那是金额对的,但是这个减免费用费用就会有差异,那这种情况下怎么调整?
新接收的账应该先做什么
老师,现核查发现24年购进的物品有两百多万没有发票,但今年做24年汇算清缴的时候没注意到这个问题,请问现在该怎么办?
老师,公司按照上年度平均工资交社保,是按照实发的还是应发的?
别人让帮忙做个账,给了1000块钱,需要怎么处理,需要申报个税吗
个体户如果核定的是 8万 /月,季度开了35万。经营所得是 35万算还是 35-8*3=11万来算呢
为啥不能抵扣呢
首先,从分录上也可以判断 退回增值税时 借 银行存款 贷 应交税费应交增值税 出口退税 如果能抵扣 应该在借方 其次,退税的意思 本身就是退的 进项税额,不会再让抵扣了,
出口货物是成品,然后退回的是其中的个别零配件,退回后怎么做账呢
我又想了一下,我们出口货物退回,那肯定是含税价退回啊,也就是完税价格,然后在这个完税价格基础上,又缴了一遍增值税,那不是就可以抵扣了嘛
当时出去的零部件 怎么做分录的,现在退回后,做反向对冲就行。 如果出去时, 借 主营业务成本 贷 库存商品 那么, 退回时 借 库存商品 贷 主营业务成本 不要考虑 实物是怎么样的,应该考虑的是。这个零配件的价值当初计入到了哪里