是的,就是那样处理就行
公司今年7月注销了,账务上需要做哪些调整?现在结转本年利润,往来需要坏账处理吗
公司是先注销税务时,资产负债表货币资金有余额;然后才把银行资金转出来,注销银行账户,注销税务后的银行业务(短信费、结息等)还需要做账吗
公司要注销。为了最后结账清户,把公司账户钱转到法人私人账户,这样做账有问题吗?那是不是又挂账往来了,
老师,想请教下,8月生产成本期末余额(料工费)合计是3431971.05,自己手工做的结转表格是3382512.78然后直接人工科目分了社保福利和工资,我现在想先把8月的直接人工期初分成3部分,可以用什么办法分配,第二个是我想把账面的数据调整和手工做的表格一致,怎么做调整分录
老师,公司注销,是先注销基本户,还是先处理工商税务呢,现在基本户成久悬户了,说是注销银行账户才可以把余额取出来,如果注销了基本户,以后注销公司税务和工商会不会通不过呢?
收到的发票都是原材料发票,开出去的发票都是加工费,这种原材料的进项能不能抵扣加工费
老师,下午好。想请教一下我们是公交车公司,司机的工资基数是4200(含基础工资和其他的各项补助)。发放工资是按司机的上班天数来计算,如果A司机这个月只上班了23天,但是每天上班时间是13个小时,那么他的超时加班工资数应该是多少?是怎样计算才是合理合规的呢?
3月发票在淘宝买100的口罩,本月收到电子税务局上说是虚开普通发票,制造费用不能税前扣除,不用补缴税款,虚开普通发票转出的账务处理
小规模公司买礼物做职工福利或者业务招待需要申报增值税吗?怎么申报?
你好,麻烦问下我们2024年12月工资在去年12月已经计提入了费用,今年1月发放并报的个税,那我填企业所得税季报时已计入成本费用的应付职工薪酬加不加这笔?实际发放的加不加?
老师混合销售,设备开具13%,安装按简易计税开具3%,那收到进项票3%的安装发票能抵扣吗?
老师,请问股东,公司负责人每个月做工资表,按月计提,按月交个税,半年或年底才发放工资,这样有税务风险吗?
老师,我在25年的1月补了24秒一年的银行,包括社保,我都计提用管理费用,没有什么问题吧?
收到技术服务专票计入什么科目
深圳个体工商户的印章上的数字编码 有14位 这个章是真的吗
老师,我不太明白那样处理?先把8月账结了?还是调整往来科目再结账?
先8月结账,9月调整往来就行
公司收A款,发票开给B,做账可以借 应收账款B 贷 应交税费应交增值税销项税额 主营业务收入 收款可以直接 借 银行存款B 贷 应收账款B 这样可以吗,老师?
开票与回款不一致,但其实是一家
可以的,需要B写个委托收款书,委托你们收A的款