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老师,原材料暂估入库使用了,也做了产成品入库和成本结转,那冲回时只红冲暂估的原材料部分,还是全部分录都红冲再做

2025-09-22 11:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-22 11:20

你好,冲回的时候应该都冲减。

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快账用户7631 追问 2025-09-22 11:36

因为我是7月发票开超了所以暂估了100吨的原材料,做了原材料入库领用包括转入产成品结转成本的分录,在8月份进了300吨原材料进来,请问所有涉及到的分录怎么写啊

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快账用户7631 追问 2025-09-22 11:36

正常暂估后发票到了再冲回重新按到票做账,这个涉及生产领用的不知道怎么做了

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齐红老师 解答 2025-09-22 11:37

你好,你后面暂估的这个材料,能拿回发票吗

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快账用户7631 追问 2025-09-22 11:46

7月暂估,8月已经收到了

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齐红老师 解答 2025-09-22 11:47

你好,如果金额没有差异,就不需要调了。

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快账用户7631 追问 2025-09-22 11:56

暂估100吨,实际进来360吨

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齐红老师 解答 2025-09-22 11:57

你好,这个没事,你最终有超过100吨可以领用的就行

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快账用户7631 追问 2025-09-22 12:01

那我现在需要怎么做?

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快账用户7631 追问 2025-09-22 12:01

单价不一样,老师

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齐红老师 解答 2025-09-22 12:02

你好,你这个冲减暂估的材料,然后按实际的材料入账就行。领用的部分不需要调

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快账用户7631 追问 2025-09-22 12:10

那就是把暂估原材料100吨的冲回去,实际到的360吨正常入账哈,那领用部分金额跟实际到的金额不一样没关系吗?

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齐红老师 解答 2025-09-22 13:17

你好,这个按实际的修改。

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快账用户7631 追问 2025-09-22 13:45

什么意思?全部冲红全部重新做一遍吗?

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齐红老师 解答 2025-09-22 13:46

你好,你可以只做差额就行。比如之前多做了,就冲减差额部分。

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你好,冲回的时候应该都冲减。
2025-09-22
同学你好,是全额冲掉暂估,再入原材料的
2023-03-23
你好,之前暂估和发票是不是一样的?
2023-02-27
你好 不需要的,因为你这个就只是小部分的暂估,并不是全部的
2023-06-10
您好 收到发票 借:应付账款-暂估应付账款 贷:应付账款 这样写分录就好了
2021-12-14
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