你好,冲回的时候应该都冲减。

老师,我们的原材料暂估入库了,领用的时候也是按暂估入库的价格领用,做成产品之后,我们是放入固定资产里面摊销呢,下个月开出票来全部红冲,重做?
老师,暂估的原材料成本做账 借原材料 贷:应付账款――暂估,领用时借:工程施工――合同成本――材料费 贷:原材料;结转成本时:借:主营业务成本 贷:工程施工――合同成本――材料费。 等收到原材料发票时,就是冲红第一个暂估入库的分录,只重新做个正确的分录吗?还是说后面的领用,结转成本都要冲红,重新做正确的呢?
老师,混凝土生产企业,采购了原材料,未开票未付款,材料已经使用,可以收到发票再做材料入库吗?要是不可以的话暂估入库后,使用时结转了原材料的成本也是暂估金额,那实际收到材料发票的时候,原材料和成本的会计分录需要冲销后重新录入吗?
老师,去年9月有周转材料一批暂估入库一次计入成本,现在收到进项发票,暂估入库冲回后入库的周转材料变少了,要怎么红冲成,分录怎么做
老师 我12月暂估的材料,1月收到的发票,全部结转了。我红冲是只要红冲我暂估的那笔分录还是要全部红冲了?比如:结转的成本、领用的原材料、委托加工物资等这些都要红冲了重新做分录吗?
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
因为我是7月发票开超了所以暂估了100吨的原材料,做了原材料入库领用包括转入产成品结转成本的分录,在8月份进了300吨原材料进来,请问所有涉及到的分录怎么写啊
正常暂估后发票到了再冲回重新按到票做账,这个涉及生产领用的不知道怎么做了
你好,你后面暂估的这个材料,能拿回发票吗
7月暂估,8月已经收到了
你好,如果金额没有差异,就不需要调了。
暂估100吨,实际进来360吨
你好,这个没事,你最终有超过100吨可以领用的就行
那我现在需要怎么做?
单价不一样,老师
你好,你这个冲减暂估的材料,然后按实际的材料入账就行。领用的部分不需要调
那就是把暂估原材料100吨的冲回去,实际到的360吨正常入账哈,那领用部分金额跟实际到的金额不一样没关系吗?
你好,这个按实际的修改。
什么意思?全部冲红全部重新做一遍吗?
你好,你可以只做差额就行。比如之前多做了,就冲减差额部分。