你好,冲回的时候应该都冲减。
老师,我们的原材料暂估入库了,领用的时候也是按暂估入库的价格领用,做成产品之后,我们是放入固定资产里面摊销呢,下个月开出票来全部红冲,重做?
老师,暂估的原材料成本做账 借原材料 贷:应付账款――暂估,领用时借:工程施工――合同成本――材料费 贷:原材料;结转成本时:借:主营业务成本 贷:工程施工――合同成本――材料费。 等收到原材料发票时,就是冲红第一个暂估入库的分录,只重新做个正确的分录吗?还是说后面的领用,结转成本都要冲红,重新做正确的呢?
老师,混凝土生产企业,采购了原材料,未开票未付款,材料已经使用,可以收到发票再做材料入库吗?要是不可以的话暂估入库后,使用时结转了原材料的成本也是暂估金额,那实际收到材料发票的时候,原材料和成本的会计分录需要冲销后重新录入吗?
老师,去年9月有周转材料一批暂估入库一次计入成本,现在收到进项发票,暂估入库冲回后入库的周转材料变少了,要怎么红冲成,分录怎么做
老师 我12月暂估的材料,1月收到的发票,全部结转了。我红冲是只要红冲我暂估的那笔分录还是要全部红冲了?比如:结转的成本、领用的原材料、委托加工物资等这些都要红冲了重新做分录吗?
老师,为公司员工交社保,个人部分应该怎么交
老师,个人去税局代开发票,需要携带什么资料
老师。股东销售的货开发票,收到的款又转给股东,这咋做账?
请问老师出纳平时收到有货款,现在一次性给公账上转了几十万,当时挂个人往来的,做账是借:银行存款贷:其他应付款,现在想冲掉一些客户应收账款,可以直接从出纳往来款转入吗?
住宿费增值税发票可以抵扣进项税额吗?
老师我没有明白,我们每天提的备用金到出纳手里,用来付款,但是付款的都是没有发票的,怎么做平账?
你好老师,乘坐火车的车票,不取纸质版,只有电子版,税务上可以抵税吗
法院判决书能否作为单位支付的依据(未提供发票),有没有相关的税法或会计准则依据
老师我们售价100成本80费用总计16老师可以举例讲一下按月核算的保本金额吗?谢谢
现在发现一笔2024年政府给的补助款未入账怎么做账
因为我是7月发票开超了所以暂估了100吨的原材料,做了原材料入库领用包括转入产成品结转成本的分录,在8月份进了300吨原材料进来,请问所有涉及到的分录怎么写啊
正常暂估后发票到了再冲回重新按到票做账,这个涉及生产领用的不知道怎么做了
你好,你后面暂估的这个材料,能拿回发票吗
7月暂估,8月已经收到了
你好,如果金额没有差异,就不需要调了。
暂估100吨,实际进来360吨
你好,这个没事,你最终有超过100吨可以领用的就行
那我现在需要怎么做?
单价不一样,老师
你好,你这个冲减暂估的材料,然后按实际的材料入账就行。领用的部分不需要调
那就是把暂估原材料100吨的冲回去,实际到的360吨正常入账哈,那领用部分金额跟实际到的金额不一样没关系吗?
你好,这个按实际的修改。
什么意思?全部冲红全部重新做一遍吗?
你好,你可以只做差额就行。比如之前多做了,就冲减差额部分。