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老师 我12月暂估的材料,1月收到的发票,全部结转了。我红冲是只要红冲我暂估的那笔分录还是要全部红冲了?比如:结转的成本、领用的原材料、委托加工物资等这些都要红冲了重新做分录吗?

2023-02-27 10:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-27 10:48

你好,之前暂估和发票是不是一样的?

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快账用户4870 追问 2023-02-27 10:49

是一样的 因为那张发票是退回去重新开的,

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齐红老师 解答 2023-02-27 10:52

你好,那就可以只充赞谷的,然后再做发票的,其他的就不用动了。

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快账用户4870 追问 2023-02-27 10:53

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-02-27 10:55

不要客气,工作愉快。

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你好,之前暂估和发票是不是一样的?
2023-02-27
对的,是的,需要红冲的,然后再做发票的入库,然后再做发票结转成本。
2022-10-24
对的,是的,是这么做的。
2023-05-09
您好 收到发票 借:应付账款-暂估应付账款 贷:应付账款 这样写分录就好了
2021-12-14
你好 不需要的,因为你这个就只是小部分的暂估,并不是全部的
2023-06-10
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