你好,之前暂估和发票是不是一样的?
老师,您好,我在6月的时候做了一笔暂估成本,暂估结转至成本的时候分了3级明细,等同说把机械租赁费、材料、人工均分的做了明细,暂估成本的时候也是这样,7月我收到了暂估成本的一些发票我该怎么冲回?还是说我全部都红冲,然后才成本从新匹配?
关于暂估入库,假如暂估材料1万,然后结转成本加上这1万结转了3万,待下月收到发票冲销原先暂估材料分录、结转成本分录,结转成本这里我可以只冲销1万,实际成本8849.56元这样吗,还是要整体冲销3万
老师,暂估的原材料成本做账 借原材料 贷:应付账款――暂估,领用时借:工程施工――合同成本――材料费 贷:原材料;结转成本时:借:主营业务成本 贷:工程施工――合同成本――材料费。 等收到原材料发票时,就是冲红第一个暂估入库的分录,只重新做个正确的分录吗?还是说后面的领用,结转成本都要冲红,重新做正确的呢?
老师我上个月做另外暂估原材料,这个月收到发票把暂估红冲了,那结转的成本还需要红冲吗?
老师 我12月暂估的材料,1月收到的发票,全部结转了。我红冲是只要红冲我暂估的那笔分录还是要全部红冲了?比如:结转的成本、领用的原材料、委托加工物资等这些都要红冲了重新做分录吗?
金蝶K3 WISE打印总账和明细账的操作步骤有吗?设置不好,想要连打
请问考过一科的中级学员,还需要采集信息吗? 采集信息截止到哪一天
2024汇算清缴,2025年5月需补缴税款(纳税调增),如何入账?
老师好:小规模纳税人增值税的销售额数据来源是不是主营业务收入,例如5月公司主要业务收入50.5万,我在增值税填报销售的应该报50万还是50.5万
老师,这张票开的对不,项目名称
2025年5月补缴2024年企业所得税(纳税调增)10万元,如何入账?
老师,我想把股东之前转的公司其他应付款,转成实收资本。我想问一下,这种债转股需要什么附件凭证
外贸公司外币账户建行为什么已经收汇,余额显示没有,已经收汇的这一笔如果点结汇是不是就到了人民币账户了
现在要实缴,个人股东以专利实缴涉及什么税费?怎么入账做会计科目?
老师麻烦问一下,入库单的凭证后面可以直接附上发票吗,还是必须要附上入库单,谢谢老师
是一样的 因为那张发票是退回去重新开的,
你好,那就可以只充赞谷的,然后再做发票的,其他的就不用动了。
好的 谢谢老师
不要客气,工作愉快。