同学,你好
这个不要紧的,正常做
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销

老师,你好!我们电商行业,天猫平台支付宝的收支明细未做账,有做未开票收入,支出没有做过账,现在天猫平台开给我们的类似天猫佣金发票,这个怎么做账,要怎么调整呢?
老师,我们付的运费 ,是公账付款给个人,却收到对方以公司名给我们 开具的普票。这种票和钱 名称不一致,我们作为购买方 怎么入账呢?
老师,电商公司在天猫卖护肤品,会用一些淘宝客产生一些佣金,平台就自动扣走了,实际到我们账户里的钱就是扣走后的款,但是支付宝的流水中会体现往来的过程,那我们确认收入的时候可以按实收的款做收入吗?
淘宝商家开的发票是按照他们实际的开,但是购买方有时候有时候有优惠券,淘金币这些,会导致付出去的金额跟收到的发票不一致,淘宝开的会多一些,这样是否影响入账?发票又不能重新开,实际淘宝发货的就说这些
老师你好,我们的货品在天猫店售卖,委托了一个天猫主播带货,客人付款是在我们天猫店付款,直接到我们支付宝里是扣掉了红包及主播的佣金的,那么我们给主播开佣金及服务费发票,但是我们和主播之间没有直接的收付款动作,这怎么做账
请教各位老师一个问题:2024年6月收到半年服务费发票 借:管理费用 2000 贷:应付账款2000 2025年4月付全年服务费4000,并开发全年发票4000 借:应付账款 4000 贷:银行存款4000 2026年1月更正2024年6月 借:以前年度损益调整-2000 贷:应付账款 -2000 更正2025年凭证 借:以前年度损益调整4000 贷:应付账款-4000 2026年1月调整 借:利润分配-未分配利润 2000 贷:以前年度损益调整2000 这样做对么 请详细说明一下
公司有新进人第一个月是按培训费给发的工资1000元,只签订了培训协议,这个工资申报的时候放在劳务报酬里吗?这1000元还要交40块钱的税吗?还有更好的建议吗?谢谢老师
1.每月支出一笔职工培训费,2.探望工伤员工买慰问品给慰问金,均记公司工会开销,如何写分录
不属于我单位的员工可以报销差旅费嘛,因为对方是我们集团单位律师,处理我单位诉讼事件只报销路费及加油费,可以报销差旅费企业所得税可以税前扣除不
老师,2025年账上给4个临时工预支的工资合计12000元,之前会计做的分录是:借:其他应收款-工资12000 贷:银行存款12000 ,在2025年账上没有计提费用,也没有申报个税。现在2026年5月在账上做计提和发放分录:借:管理费用—工资12000 贷:应付职工薪酬—工资12000;借:应付职工薪酬—工资 12000 贷:其他应收款—工资 12000。老师,2026年不给这4个人再发工资了,因为也不欠他们工资了,2025年已经发给他们了。2026年这12000进费用了,明年做2026年汇算清缴需要调增补交企业所得税吗?
个体户名下有辆车,现在换经营者,除了变更税务和工商,车管所那边需要做什么吗,不做有什么影响吗
比如我本月购进固定资产付款10万元,那折旧是从次月开始对吗? 如我们本月付了长期待摊费用10万元,我们摊销是从本月还是次月开始呢?
老师你好,一小微企业购入了4台单位价值2500的缝纫机,请问我可以不通过固定资产核算吗?会计分录怎么做?谢谢
甲公司与17家商务约定,甲提供场地,商户销售商品通过甲公司银联商务收款码收款,活动结束后甲公司全额返还给17户商户,比如一商户1.22日商户交易额195.02元,结算金额194.48元,手续费0.54元(来源银联商务后台),甲公司按195.02元付给商户,请问甲公司如何记账?甲公司收银联商务平台转款挂的预收账款。
老师你好 深圳地区装饰装修企业 去东莞做项目,该项目已经结束,虽然有尾款,但是客户估计是不会支付了,跨区域管理 这里如何核销呢? 我是刚接手发现的问题
应收账款有明细科目,不一致啊
开票的户头和收款的户头不一致
同学,你好
你应收账款-实际客户
开票的户头和收款的户头不一致,不要紧的,这个淘宝店都这样的
同学,你好
你应收账款-实际客户
开票的户头和收款的户头不一致,不要紧的,这个淘宝店都这样的