借:其他应收款-分公司 贷:银行存款

代其他公司垫付材料款,收到发票未付款,借:原材料贷:应付账款-材料公司,付第一笔款5万,借应付账款-材料公司,贷银行存款,那我需要收回这笔钱时分录怎么做?
帮其他公司代付一笔材料款30万,收到材料公司发票时分录怎么做?付第一笔款5万时分录怎么做,所做的分录中怎么体现出我们还欠材料公司25万,要向代垫的公司收回30万呢?
老师,分公司把工资款转给总公司,总公司帮分公司付分公司员工工资,怎么做凭证,然后分公司不是也要做凭证的吗,这样才会平,分公司怎么做凭证。 总公司代分公司付款的分录如下: 总公司帐: 借:其他应收款--分公司 贷:银行存款
分公司的项目挂在总公司做,但是材料监管户是在分公司,发票由总公司开票收票,这样收到工程款及支付材料科怎么做账
总公司付款买材料给分公司做研发材料,进货发票是开给总公司,可以吗?
老师你好!做了研发费用,报表里面怎么不能直接体现研发支出这个项目呢
生产企业,我一直按照货物发出来确认收入,并据此申报当期的增值税不含税销售收入。现在我看到一种说法是,不需要以货物转移就去确认收入并申报纳税。应该以开票时间来确认收入。哪种才是正确的啊。我们是次月对账然后才收取上月货款并开票的。这快到年底了,看那种是正确的,第四季度就按这种来申报
老师好,请问我公司买了一批设备,食品加工设备,当时入到固定资产,出租着,现在不租了,我能把它转入固定资产吗?从10月份开始不租了,折旧还提吗?
请问股权转让按什么交税
广东省工程跨市经营,个税有选择核定征收方式吗?
老师,计提残保金应该进哪个科目?
老师,请问我们公司生产刚结构,有建筑资质,也帮别人安装,请问我们公司的开票应该怎么开?是13还是9
老师我们不做出口退税可以吗,出口转内销需要走什么手续吗
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
我是这样做了分录,想说以后在倒一下帐,可是1年了也倒不了,总分公司的帐不能一至这样挂着呀
分公司有钱就叫他们还
供应商那给倒不了帐,就算分公司还了,钱是总公司付的,票开给了分公司
对呀,叫分公司还钱就行
那付钱的没收到票,收票的没付钱呀
关键是帮分公司付款,分公司就该还钱,跟其他无关