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老师,小规模纳税人,去年四季度开票不超30万,就把销项税额转到政府补助科目了。现在发现把专票部分的250元税额也一起转到政府补助了。现在要更正,怎么做分录?

2026-03-14 17:02
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-03-14 17:03

借利润分配未分配利润 贷应交税费,应交增值税

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借利润分配未分配利润 贷应交税费,应交增值税
2026-03-14
同学你好,先把错误的分录冲销,正常应该是借,以前年度损益调整,贷,应交税费-应交增值税,正确的,借应交税费(专票对应的减免税额)贷,以前年度损益调整,再结转未分配利润借,利润分配-未分配利润(差额)贷,以前年度损益调整
2025-04-16
你好!补助计入到营业外收入-政府补贴
2023-03-08
同学你好,如果只是涉及企业所得税的收入不对,不需要更正申报,四季度把红字发票补做进去,再进行申报就行了。
2022-12-23
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