因税款由老板个人缴纳且不走公户,若该个人经营所得税本就属于老板个人应承担的(非公司经营相关),公司无需做账务处理。 若补缴税款是因公司业务产生、本应由公司承担,需先通过 “其他应付款” 挂账: 补记费用时: 借:以前年度损益调整(23 年)/ 相关成本费用(24 年) 贷:其他应付款 — 老板 后续无需公司支付(老板自行承担)时: 借:其他应付款 — 老板 贷:营业外收入
您好!感谢您长期以来对个人所得税工作的大力支持和配合!2020年度个人所得税经营所得汇算清缴已经开始,纳税人取得2020年度经营所得的,在2021年3月31日前需办理汇算清缴。 如果年度内只取得一处经营所得,需向经营管理所在地主管税务机关办理汇算清缴,并报送《个人所得税应经所得纳税申报表(B表)》。 请问2020年个体生产经营所得没超额不用交税的还需不需要做汇算清缴。
小规模,自然人独资企业,去年开了普通发票,去年缴纳了税款,今年这笔发票需要红冲,但是去年缴纳了个人经营所得,今年红冲这笔钱能退回来吗?今年没有开过发票,需要更正21年的个人经营所得吗还是只能申报在22年的个人经营所得
公司是小规模纳税人 大老板不是公司法人 23年他跟公司对公账户有转账记录 (比如他转进来的钱或者公司借他的钱)23年没有给他发过工资 但是每个月都有在个税系统里面给他零申报 现在要给他发23年一年的工资 金额是6万 但是由于现在财务报表和所得税已经申报了 并且税款已经缴纳了 他这6万块钱的工资没法做到23年的帐里面 也没进行计提 可不可以在做到24年1月份的帐里面去?
老师,个人经营所得税少申报了39000多的收入,增值税申报的收入跟经营所得税的不一致,税款已经缴纳了,那要怎么要处理?现在更我申报不了了
22有个人代开的劳务费发票,当时我公司未做劳务申报,这个个税没有代扣代缴,24年又更正报表补扣个税了,补扣的税款对我公司怎么记账呢
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
去年收到对方的租金,今年才给对方开票,要做未开票收入吗
我接了一个小规模业务应该是不多,也没凭证,什么也没有呢,什么也没转给我,只把财务负责人改成我了,有这样的吗?
老师资产负债表里的未分配期末利润减去年初利润不等于利润表的净利润本年累计金额要怎样查,差了146.17元
税务老师通知需要剔除19年06月的管理费用-业务招待费14000 那当年的会计分录是借:管理费用-业务招待费14000,贷:银行存款14000 19年12月需要做的调整分录是
老师,购进商品所产生的小额运费,可以不计入成本吗?
老师,你好,我请问一下。转让股权万缴纳印花税吗?