同学,你好
这个应该当作低值易耗品摊销
借:主营业务成本、费用
贷:周转材料耗品
早上好老师,麻烦问一下,我们报废一批低值易耗品怎么做账务处理?现在已经计入待处理财产损益科目,现在这批低值易耗品卖钱了,例如低值易耗品原值1000元,现在卖了500元?怎么做账务处理?借银行5000贷营业外支出500?资产减值损失500?是这样做的么?
老师,库存商品从开始入库的时候是借是材料采购,但是他实际入库的是贷记预付账款,刚开始入库,他没有结转材料采购,但是现在需要把这个预付账款给消掉,记入正确的库存商品,但是以前的库存商品已经进入了主营业务成本,期间费用,这些怎么给他改正过来?我们没有设置以前年度损益科目
你好 我去年10月份的时候做账录错了一个科目,买材料给运费应该录库存商品科目的,我录错到主营业务成本了,我现在冲红更正到3月的账里面,我12月的季报那些都报了,现在是报汇算清缴年报,要怎么做以前年度损益调整
老师请问一下小规模纳税人餐饮酒店公司2019-2020年买了酒店用品。应该计入低值易耗品的科目结果当时会计误计入固定资产科目并按月计提折旧了。我现在做账务差错调整应该怎么改分录?
老师,还在自建的酒店产生费用,这边入账都是计入在建工程-易耗品、在建工程-材料费、在建工程-租赁费等等,现工程已经完工,请问一下接下怎么做完工的会计分录?是全部在建工程底下的二级明细全部转入固定资产吗?分录如下→借:固定资产-房子贷:在建工程-易耗品、租赁费、材料费老师,完工会计分录是这样子做吗?还有转固定资产怎么设置二级科目?已经完工的酒店是设置固定资产-房子吗??
请问老师们,天津的30人以下民办非企业单位,享受残保金免缴政策吗?
老师,我们公司跟银行有贷款,还没还完,那我们公司可以注销吗
自己研发的软件对应的成本应该如何归集
我们的账目找了代理记账,现在想合并,怎么合并???
老师你好,怎么看收到的发票,开的税收简码啊
税务系统提示其他收入未申报是什么税没有报
老师这个经营范围想开这些材料只能按13个点开票能开吗?是不是取得相应进项就行还用变经营范围吗
小规模公司,现在能开3%的专票吗(平时开的是1的普票)
我是法人也是唯一股东,代理记账会计将我个人缴费部分社保公积金和公司缴费部分全部计入管理费,可以么?我叫他们改他们不改,不给我账本及总账等财务明细等。我跟他是先账本后给钱的,这样我的账本如何做
我们租赁a公司工艺品,出租给个人,一个租赁每年1.5万,一次性收3年的4.5万元。每出租一个,a公司给我们公司1万元奖励,第一个问题:这个奖励怎么入账?二个问题是,我们是合伙企业,我们增值税按4.5确认收入,我们经营个税收入按年收入15000/12*3=3750确认收入?
您的意思是,做到成本或者费用里吗
同学,你好
嗯嗯,是的