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老师我们采购的教学材料 第一步我们支付给供货商货款钱分录如下 借:预付账款-淘宝商家 贷:其他货币资金-支付宝 第二部收到货发票未到这个分录怎么做呢 借:库存商品-教学材料 贷:? 第三部:全部出库教学材料其中2万收到发票3万没有收到发票,这个分录又该怎么做呢 都是普票
老师,您好!我想问一下,我们上个月收了客户的预付款30%,这个月按照合同约定,我们先开50%的发票给客户,然后客户再支付30%的款,但是现在还没收到款,货也没发,那我开票了,应该怎样做账呢,谢谢!
我们4月19号预付了11万预付账款,4月29号收到原材料并入库,但是入库的金额大于我预付的账款,请问老师这两件事怎样做会计分录呢?
老师 我们公司是做鸡蛋批发零售的,8月开票的合计金额是260万。然后我们公司有和申银万国期货有限公司的期货往来交易。8月开票的这部分金额260万我们老板说:做的期货交割 钱打到期货账户上,款项已经全部结清了。针对这个开票收入,钱全部达到了期货账户上,期货交割,这个怎么做账,怎么才能把260万的应收款项平掉???
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,这个月收到预收货款2万块,借预收账款2万,贷银行存款2万,这个月底把票全部开给对方了,合同总额是8万,这样的话要怎么样冲数啊?要怎么样做账呢?
母公司销售未开票未确认收入,子公司暂估入库,合并报表时候怎么抵消分录
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
您好,1、付第一笔合同款,货未到,做预付账款。 假如付500000元。 分录:借预付账款500000,贷银行存款500000。 2、货到下月,全部是小资产,合计金额1000000元(不含税价),税130000元,总价1130000元。 3、票货同到: 分录:借周转材料1000000,借应交税费应交增值税进项税额130000,贷预付账款500000,贷银行存款630000。 (1000000%2B130000=500000%2B630000) 4、票未到先暂估: 暂估分录:借周转材料1000000,贷预付账款500000,贷应付账款暂估500000。 次月初红冲:借周转材料-1000000,贷预付账款-500000,贷应付账款暂估-500000。 票到后同第3步正常入账。 5、百万资产设明细科目核算,如周转材料2024年6月采购批次,建实物台账管理。
谢谢啊,预付款没付,对方明细专票已经到了,款今天付
发票的账先不做可以吗?我们是筹建期
筹建期也可以无不做发票账,付款时一并做 款付时一起做 借:预付账款 /固定资产等 进项税 贷:银行 保持预付与发票对应,后续不漏做就可以
请问,付预付款,对方开发票,还是手写带章收据,还是发票预付款
您好,当然要开发票的,收据有啥用,不能税前扣除
我是说后期再要发票
谢谢您的专业帮助
哦哦,网银支付,不用收据的,我们不是有回单么