同学,你好
那你重复调整了。
无票的招待费,直接做到营业外支出,之后一次性调整
老师,小微汇算清缴无票的广宣费调增填在哪里啊?16(四)这里账载金额,税收金额是*号,填不了。只有个调增能填。
老师好,问一下,如果汇算清缴又增加了新的无票收入的话,是把新增无票收入主营业务收入的数据填写到 收入类调整项目—其他 的税收金额那栏、账载金额填0吗老师?无票收入的成本和增值税怎么办?需要填相关报表或分录不?
业务招待费有无票支出的,汇算清缴处,是不是无票支出直接调整纳税调整项目其他处进行调增,,扣除类项目处,是不是要拿总额减去其他调增处的金额进行填写,不然就重复了
老师 你好,公司22年、23年支付的劳务费,到目前为止都还没有收到发票,在24年的汇算清缴要做调增是吗?在105000表的30行次(十七)其他这里填账载金额就可以了是吗?
老师,汇算清缴时业务招待费按限额扣除,超出得部分调增。 但如果同时有些业务招待费还是无票支付,这部分金额我也合计在其他调增事项填报了。是不是重复了?那该怎么填报呢?
朴老师您好,设备的改造背新增加了设备连接,对方开发票,是按设备开的,这样可以吗?
老师,当公司的财务负责人,有啥影响吗?要负责任吗?
老师,房产项目预交的增值税和土地增值税需要计提吗?
老师,五金会计账好做吗
更正往年印花税,电子税务局往年年度财务报表和企业所得税需要跟着调整吗?具体怎么调整呢?
老师,资产负债表中总资产超五千万了,怎么样才能使得总资产降低呢?可以调哪些方面的账呢?
老师,我们公司旗下的连锁门店一直是零申报,为什么可以零申报呀?不是都有收入吗
老师,我想咨询一下,我们2024年企业所得税调增了一笔滞纳金,然后补缴了企业所得税,这笔税款怎么做分录,计提和缴纳的分录怎么做
文化建设税计税依据是什么?为什么我看我客户都是0申报
老师,我是小规模纳税人,业务就是造价咨询服务,有个咨询服务合同是分次打款我是收到钱先做预收账款,等开了发票在冲掉预收做收入,这样可以的吧
好吧,谢谢老师
不客气,回答满意麻烦5星好评,十分感谢!