第一步:结清应付账款 借:应付账款 ——XX 施工单位 贷:零余额账户用款额度 / 银行存款 第二步:移交在建工程 借:资产处置费用(在建工程账面余额) 贷:在建工程 ——XX 项目

老师您好,某行政事业单位之前做一个工程付款的时候全部费用化了,没有做在建工程,现在工程完结要录固定资产,怎么做账呢?冲减费用吗?可以指导一下吗?谢谢
老师,向您咨询个问题呗,现在开展行政事业单位在建工程转固专项整治工作,我想问一下,我们对社区配建用房,进行房屋室内装修,金额达19万的情况,属于在建工程转固定资产范围么?
老师您好,我想问一下,我们单位的变电站之前在在建工程,现在达到要求可以转入固定资产了,在建工程三级科目有主控室,安装工程和线路工程,这些是可以直接转入固定资产呢,还是要摊在设备里再转呢?
老师好,我们用的是预算一体化平台,我单位是主管部门,预算资金下达到我们单位,在对二级机构进行建设时的工程款由我们单位支付,但是固定资产需要移交二级单位,这种情况财务凭证应该如何处理?
老师,我们是财政拨款的公立学校,学校建设办公楼的款项财政局直接给教育局的专户,教育局直接给了建造商,没经过学校的账户。现在把手续转到我们单位了,我们单位该如何记在建工程和固定资产?
老师请问一下,发给员工的工资,备注成报销了,这个有影响吗
幼儿园智能化项目设备及材料,先计入在建工程,完工审计后,可以转入长期待摊费用吗?
老师,请问下我们公司每天都有支出,基本上都没有发票,我们从哪里付钱合理合规,会计都是让老板的一个朋友,办了一张银行卡转他的银行卡里面,去付钱,这样合理吗?
老师,我们账上2025.1-12月 其他应收款-法人 期末贷方余额为:49万 其他应付款-法人 期末贷方余额为:12万 1、那这两个科目说明公司欠法人49+12万=61对吧? 2、那这61万12月底前我不需要操作什么吧? 3、公司欠法人折磨多钱,25年年底企业不归还法人,会不会被税务局查啊? 4、会不会被查出来内账啊 现在马上月底了,有没有什么办法可以弄一下
公司开办幼儿园,幼儿园有食堂,采购米面油,蔬菜等如何记账?
如果股东转钱20万到公司,分录做了实收资本20万,要不要开票,到税局去开印花税什么的?还是直接凭证里面做了就可以了
老师,我在2024年9月做了股权分红,也交了个税。帐上没分录。到现在2025年我想做分录,就已经交了那个分红税的,现在2025年要做,那我怎么做好啊?
生产企业出口退税,进项发票勾选确认之前,要做发票用途确认吗?这个用途确认是确认什么?
出口退税也是要在每月的税期内申报吗?
有个新酒店,装修费40万,装修费票进来了,如何入帐,会计粉录咋样做