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老师您好,某行政事业单位之前做一个工程付款的时候全部费用化了,没有做在建工程,现在工程完结要录固定资产,怎么做账呢?冲减费用吗?可以指导一下吗?谢谢

2021-02-08 23:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-09 00:00

考虑冲减之前费用,计入本期固定资产处理即可

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齐红老师 解答 2021-02-09 00:00

借,固定资产 贷,累计盈余

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快账用户7106 追问 2021-02-09 00:11

之前的分录是这样的,借事业支出 贷零余额用款额度。然后出现了跨年的情况,也是要这样操作吗?还是使用哪个过渡科目呢?

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齐红老师 解答 2021-02-09 00:35

上面的分录是预算会计的分录,预算会计的分录不调整,直接调财务会计的分录按上面的调整。

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考虑冲减之前费用,计入本期固定资产处理即可
2021-02-09
你好,是可以暂估计入在建工程转固定资产的。
2021-08-14
你好,同学。可以这样处理的。
2020-09-24
1.冲销未支付的工程款:借:单位管理费用/工程成本等相应科目(冲销未支付的工程款)贷:预付账款/应付账款(相应科目) 2.支付化解债务的指标:借:预付账款/应付账款(相应科目)贷:银行存款 3.对于未支付的工程款和实际支付金额之间的差额,您可以将其摆在“其他应付款”科目中。具体操作如下:借:其他应付款(差额部分)贷:预付账款/应付账款(相应科目)
2023-12-05
您好,按权责发生制挂账,不考虑发票影响
2022-11-13
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