同学,你好
具体什么问题呢??
有具体题目吗?
请问出口企业,当月出当月确认销售收入 ,还是单证收齐再确认收
销售金额5006。应收账款金额没法准确计量。应收账款5006。实际收款5000。内部帐!请问每月应收账款没法准确计量,我不确认收入可以吗?
请问老师,本月有商品销售,货物已发出,可以先不确认收入吗,等下月开票时再确认?
A公司采用售价金额法确认收入,成本。期初库存商品售价15.4,进销差价率为15%,本期买入商品进价为20,售价30。本月实际取得收入30。计算商品进销差价率。计算本月应确认成本。
老师,销售额确认收入是不是开发票的销售额和不开发票的销售额要价税分开 比如本月销售28万,确认收入28万,还是28/(1+0.03)
厂家给的销售返利,是通过抵货款的方式兑现,在发票上以负数体现,最后导致进货产品的价格很低,本来几千块产品,开出来的发票抵减后只有几十块,甚至几块钱,这个我们账上该怎么做啊?
以公司的名义买了房,通过银行对公账户把房款100万付给开发商,但是发票还没有开,会计记账的时候会计分录怎么写,备注怎么写,麻烦给详细回答写一下会计分录好吗
老师,这个余额账要怎么登,数量是写100还是200,单价呢,金额呢
老师,您好!现在新开公司,还用交5块钱的印花税吗?
老师你好,问下小规模公司开专票现在是1%,也可以开3%吗?
老师,接到市场监督管理局局寄过来的书面通知,就是我司别定为抽查对象,要提供年报,登记信息去市场监督管理局,它这个主要是查什么的呢?
公司付了一笔款项给一家专利商标事务所,但收到的发票是国家知识产权局专利局开出的电子票据,这个可以直接冲这笔其他应收款吗
老师请教下 民非营利组织银行账户转给个人备用金怎么做账
老师您好,我们十月份将出口一批货物,比如报关日期是15号,那进项发票是不是得在15号之前开进来?如果在15号以后开进来,会不会影响退税,谢谢
2025.10.1号起劳务报酬减除费用从800调整到5000了吗
本月收到零散客户合计金额30万存银行了,另外再开十几万专票发票出去,我本月收入是多少
同学,你好
本月收到零散客户合计金额30万存银行了,这个30万都是本期的吗??有没有之前月份的,如果有要减去。
再开十几万专票发票出去,开的发票都是本期的吗??有没有之前月份的,如果有要减去。
30万是本月销售的现金,十几万发票是前面几个月做的销售九月份开出的发票
同学,你好
那你收入就是30万
我想不明白,十几万开了发票不算吗收入
虽然十几万的是前两个月的,但前面的收入我啥都没做
同学,你好
虽然十几万的是前两个月的,但前面的收入我啥都没做
那你这个收入你收钱了吗??
还没收到,发票开好后月底开给我们
月底付给我们钱
同学,你好
那你这就很乱了。
你应该是以本期实际收入来确认金额,无论收没有收到钱,无论有没有开票。
这么说,你能明白吗??
那打比方我8月销售了2万元,对方没付钱,我九月开发票,我八月怎么确认收入
我八月分录怎么做
同学,你好
按照2万确认收入
借:应收账款2
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销
没开发票我怎么交税
现实中不是一般开票再确认收入吗
同学,你好
按照无票收入来申报的。
现实中不是一般开票再确认收入吗
你说的这个是不规范做账,小企业很多这么做的,税务局不查不要紧,一查就是少缴税
也没少交税,相差一两个月时间确认收入
同学,你好
是不是晚缴纳增值税了
按照你的意思,借应收贷销售收入,这个十几万8月做无票,那我九月开了发票再怎么做呢
同学,你好
比如还是这个2万,下个月开票了,下个月分录
借:应收账款 -2
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销
借:应收账款2
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销
下个月开票2万,我这个月做无票收入怎么做,下个月怎么做
同学,你好
这个月做无票收入怎么做
借:应收账款2
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销