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销售金额5006。应收账款金额没法准确计量。应收账款5006。实际收款5000。内部帐!请问每月应收账款没法准确计量,我不确认收入可以吗?

2020-11-23 11:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-23 11:37

你好,不可以的,应收账款虽然无法准确计量,但是这个业务是真实发生的,要确认收入的

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快账用户6383 追问 2020-11-23 11:41

我只是暂时不确认收入。等实际收到款了再确认收入可以吗?内部帐

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齐红老师 解答 2020-11-23 11:42

不可以的,因为内帐是要真实反映企业的情况的。如果是外账倒是可以这样做的

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快账用户6383 追问 2020-11-23 11:42

根据收入表等做利润表。做完后发现收入总有出入。想等收到钱再回款!

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齐红老师 解答 2020-11-23 11:43

那这样做的话,是不能反映企业的真实情况的

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快账用户6383 追问 2020-11-23 11:45

应收账款都是散户。我按销售单确认了收入。到时候结账时老板总是抹零。我出的收入表和利润表总是和实际对不上

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齐红老师 解答 2020-11-23 11:49

是的,这个只是账务处理方式不一样的

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快账用户6383 追问 2020-11-23 13:18

那我怎么解决这个问题?老师能不能给我提点好的建议?

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快账用户6383 追问 2020-11-23 13:41

老师我好像明白了,你看我理解的对不对? 11月份已销货、未收款先确认收入, 12月份收到钱了,实际收款金额小于11月份应收账款金额就做营业外支出出,记入到12月份,消减12月份的利润对吗

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齐红老师 解答 2020-11-23 13:43

你好,因为你是抹零的,一般是直接确认为财务费用---手续费的

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快账用户6383 追问 2020-11-23 13:45

好的!下月确认为财务费用手续费,冲减12月份利润对吧

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齐红老师 解答 2020-11-23 13:46

这个是在确认收入的时候确认为手续费的,要不然你的账是不平的

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快账用户6383 追问 2020-11-23 13:49

11月份销货未收款,记入应收账款5006。同时确认收入5006 12月份收到钱5000。冲减应收账款5006,确认财务费用手续费6元。6元财务费用就记入了12月份冲减了12月份的利润呗!日这意思吧

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齐红老师 解答 2020-11-23 13:52

你好,是的,是这个意思的

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你好,不可以的,应收账款虽然无法准确计量,但是这个业务是真实发生的,要确认收入的
2020-11-23
借资产减值损失贷坏账准备 借坏账准备贷资产减值损失
2023-05-09
1、借:资产减值损失-应收账款减值准备 150000 贷:坏账准备 1500002、借:坏账准备 120000 贷:应收账款 1200003、借:资产减值损失-(同上) 110000(140000-30000) 贷:坏账准备 1100004、借:坏账准备 50000 贷:应收账款 500005、借:坏账准备 65000 贷:资产减值损失 650006、借:坏账准备 80000 贷:应收账款 800007、借:资产减值损失 105000 (100000-(75000-80000)) 贷:坏账准备 1050008、借:坏账准备 60000 贷:应收账款 600009、借:应收账款 120000 贷:坏账准备 120000 借:银行存款 120000 贷:应收账款 12000010、借:坏账准备 120000 贷:资产减损失 120000
2023-05-09
同学你好 稍等我看下
2023-05-09
好的,现在给您计算的
2023-05-09
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