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厂家给的销售返利,是通过抵货款的方式兑现,在发票上以负数体现,最后导致进货产品的价格很低,本来几千块产品,开出来的发票抵减后只有几十块,甚至几块钱,这个我们账上该怎么做啊?

2025-09-25 14:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-25 14:19

你好,这个其实属于本身操作的问题。应该冲减之前的发票,然后再重新开。这样才规范 你现在要么按市场价入账,要么按上面的重新开,才能减少风险。

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你好,这个其实属于本身操作的问题。应该冲减之前的发票,然后再重新开。这样才规范 你现在要么按市场价入账,要么按上面的重新开,才能减少风险。
2025-09-25
同学你好 你按照库存商品的金额来做才行,开票也是按照库存商品的金额来开
2021-01-05
你好,你们是生产企业还是商贸
2022-06-25
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-09-19
1.确认股东投入的布料并入实收资本:借:银行存款贷:实收资本(股东姓名) 2.将布料记入主营业务收入:借:库存商品(布料名称)贷:银行存款 3.在销售过程中,开具发票并确认销售收入:借:应收账款(客户名称)贷:主营业务收入(布料名称)应交税费-应交增值税(销项税额) 4.在收到销售款项时,记入银行存款:借:银行存款(客户名称)贷:应收账款(客户名称) 5.在结转成本时,记入主营业务成本:借:主营业务成本(布料名称)贷:库存商品(布料名称)
2023-10-24
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