你好,如果成本大于收入,很容易被查的。

老师您好!我们是建筑施工企业,因为公司没有专门的经营预算部门,并且甲方又不愿意配合我们每期确认完工形象进度和做工程结算,所以我们财务上没有采用完工百分比法,而采用实际成本法,在实际成本法下,我们是按照开票来确认收入的,那么我们可不可以不管有没有开票,开多少票,每月都把当期发生的施工成本全部结转到主营业务成本里边去?就是说每期期末结转施工成本后工程成本类账户余额为零。谢谢!
老师您好!我们是小规模建筑安装公司!我们有一个项目 已经完工两个月 发票也给上家全部开完了!但是这个月才收到商家给我们开的材料发票!当时付款时做的预付处理 没有暂估入合同成本!现在收到发票 我还可以入到合同成本里面吗?发票之前已经全部开完,这个月没有收入,可以确认成本吗?
老师们,我们是建筑装饰企业,今年3月成立,小规模,今年9月承包了200万的小项目,9-10月甲方已先后拨款90万,现在我核算是按照建筑工程行业的特殊性按完工进度百分比法确认收入,合同我也看过,没有具体说明开票日期,现在计划是给甲方开票,我们依据的是实际发生成本与预计总成本推算出完工进度,进而给甲方开发票,我是想按照月度15万以下,季度45万以下这样开票分5个季度,那么我这样会不会与我结算完工百分比那种收入确认方法冲突?
工程企业按什么方法结转成本?我们单位生产水稳并摊铺,我们都是提供建筑服务水稳摊铺发票,签订合同都是包料包摊铺,全部开九个点发票,,我们这个企业工期很短,基本一两天就结束了,如果按工程项目去分,那我们一年有一两百个项目,那我一一对应又不行,我们开发票是按客户付款的钱开具发票,所以收入只确认了一部分,那我的成本实际已经全部完工了,我怎么结转成本呢
老师好,公司为制造加工企业,报到税务局的申报表全部是按开票收入计账的。我们这边收入需月底与客户对完账确认后才能开发票,开票后客户才会付钱过来,我们收款也是延后个多月。税务报表全部按开票金额申报。提供给老板的就是当月暂估收入计算的,成本与申报表完全相同。这算两套账吗?
老师交25年实收资本的印花税,是看实收资本和资本公积的合计数?
老师:请问哈,*建筑服务*运输服务跟*运输服务*土方这两种运输服务发票有什么区别
老师:我问问,财务报表生成现金流量表,指定现金流量表的科目有哪些呢?
小规模纳税人,季度销售20万,没有超过30万,怎么做会计分录。需要体现免税的分录吗
请问一直0申报企业需要做每年的残疾费申报工作吗?
你好老师,我们公司之前付了一笔服务费,借:应付账款。贷:银行存款。 等发票收回来抵消应付账款,现在这个发票确认收不回来了,我应该怎么做
年终奖放全年一次性奖金收入还是正常工资薪资税少点
老师,应交税费-销项 应交税费-进项 在资产负债表中余额如何处理
请问老师,给客户返佣金,对方给我司开发票应开什么项目?
老师,本月工资表个税少扣或者多扣,在下月工资表中少扣的加上,多扣的减去,分别怎么做分录?
那之前就被确认收入了,现在只有成本,不结转就全部留在工程施工科目里了,永远进不了主营业务成本吗?
你好,你如果想要做正规,就去更正之前的。 如果你愿意承担一点风险,就直接做成本大于收入
那对于我个人而言,该如何规避这个风险呢?这个是老板和税务代理去年确定下来的确认方法
你好,这个是公司的风险,不是你个人的风险,现在处理,是没有办法完全避免的。 如果想风险小点,个人建议,等有其他项目的收入的时候,将这部分做进去
老师,财务报表是按季度申报,那按每个季度的成本不要大于收入这样可以吗?不按月走
你好,是的,出现这种差异会提示风险