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之前接手的时候,像公账付款业务,她是在备注栏里写Ok(这是付款发票已经收到的意思)或者没写(可能是没开票,或者还没记录的意思)我现在核对取得发票,金额是不是对得上?是不是都开完了?然后我就是那那个表格去对嘛,这表格是24年开始记的,前面没记录的。我现在那些外账的应付账款去对!!当时外账做账记录是23年开始的。。。。。这怎么去核对嘛?

2025-09-25 11:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-25 11:28

是的 你们准备从几月份开始做

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快账用户6072 追问 2025-09-25 13:15

我是25年2月份开始拿来做的?

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快账用户6072 追问 2025-09-25 13:20

老师,本来我接着做,交接的时候,给我每个应付账款发票余额数吧??对吗?是这样吗??

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齐红老师 解答 2025-09-25 13:21

那之前的还要核对吗?不核对的话,那你从二月份开始之前都不要管了。 是

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快账用户6072 追问 2025-09-25 14:40

老师,你的意思,就是前面不要管它了。从我接手开始管吗?

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快账用户6072 追问 2025-09-25 14:41

我现在看外账的明细,其实也不好对,外账是22.23年开始做账呢

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齐红老师 解答 2025-09-25 14:41

是的对的,是这个意思。

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快账用户6072 追问 2025-09-25 14:41

老师,我这样说,对吗?

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齐红老师 解答 2025-09-25 14:43

外账的就是全部是正确的吗? 如果对方不给你开发票的这种呢,在你的账户处理里面没有吗?因为如果不开发票的情况下,和你统计的不一致

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