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老师,我们五月份销售按着银行款记了一笔无票收入,又按开发票记了一笔有票收入,款项计入了往来,我现在要怎么把往来给调整了呢?

2025-09-25 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-25 11:28

你之前的2笔凭证怎么做的

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快账用户3614 追问 2025-09-25 13:50

借:银行存款  贷:主营业务收入 借应收账款  贷主营业务收入

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齐红老师 解答 2025-09-25 13:51

你好,本来实际只是发生了一次,现在需要冲减一次是吧

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快账用户3614 追问 2025-09-25 14:01

是这样的

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齐红老师 解答 2025-09-25 14:05

你好,你实际银行有收到的话,直接冲减第二笔 如果实际银行没有收到钱,那就应该红字冲减第一笔

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你好,这样的话转入营业外支出科目中
2020-11-18
你好,学员,直接调到无票费用 借管理费用 贷其他应付款
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你好,也就是你的银行存款余额多了 借银行借预收账款贷银行存款。
2020-12-11
你好 ; 那你就把无票收入 红冲分录了。 在按开票出去 做分录处理报税
2022-03-28
你好 借:银行存款,贷:预收账款 按月确认收入 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2021-05-20
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