借银行存款负 贷主营业务收入、负数 应交税费负数。 借主营业务成本负数贷库存商品fushui

老师好!我公司2018年收到一笔货款,没有开票给对方,也没有做收入,这家客户已经不合作了,我现在想处理账务,想做退款处理,但不是退回对方账户上,有什么好的建议呢?
老师,之前一笔收入按无票收入报税了,现在客户把一部分退货了,我已退款给他,这笔业务完整的帐务处理怎么做呢
老师,之前我收了一笔钱已经做了主营业务收入,现在客户退款了,需要冲销收入,怎么做分录呢?
老师。请教个事情。 我们公司去年发生了一笔业务。客户跟我们购买了一笔货物。我们也代开了普票给客户,现在客户要退这笔货其中一部分。那退货这部分货款的发票要怎么处理。
老师,之前客户不需要发票,按无票报税了,入帐为借银行存款,贷主营收入贷应交增值税,现在客户又想补这份发票了,帐务怎么处理呢
请问老师,新的增值税法,之前人力资源差额5%现在是不是1%呀
老师在申报增值税季报的时候 ,计提的增值税金额比税务申报表系统核算出来的金额少0.02 ,是在增值税申报表第18行本期应纳税额减征表里面直接加0.02 ?还是在账上重新做一笔分录来调账?
请问老师,增加发票额度有什么要求,一般怎么申请比较好通过,有没有什么风险需要注意
老师,四季度财务报表期末余额和年度财务报表期末余额对应数据是不是应该一致?代账公司报的季报和年报中其他应付款期末余额数据不同,是不是弄错了?还是正常的?还有四季度利润表中营业收入和年报中营业收入本年累计金额也不一致,是错了吗?谢谢老师
请问个体户查账征收,老板从公司账上拿走利润怎么做分录?
股权转让转让方怎样申报印花税和个税
请问,单位员工工资发包给劳务公司,员工需要申报个人所得税吗?
你好,老师,24年附加税多计提了,现在如何处理,会计分录怎么做
老师,公司团建费怎么做账,还需要过度应付职工薪酬科目吗
老师,1月份离职,员工承担补缴1月份社保,那公司断交社保是不是1月底或者2月初断交都可以的
老师,上月还有一些无票收入,在报税时,可以按从全月无票税额总数把这个负数的税抵减后申报吗
你好,可以的,可以这么做。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。