你好 ; 那你就把无票收入 红冲分录了。 在按开票出去 做分录处理报税

之前客户拿了我们一批货,说不开票,然后当时报了无票收入。后来,客户又突然说要开票,我们也给他开了,现在账上一直挂着无票收入那笔应收账款,实际是账清了了。想问下,这种情况下,账面要怎么调整?
你好老师 小规模公司 2021年11月份客户有3600元的货款不要发票 当时申报做了无票收入确认收入申报了 现在客户突然要这个3600元的发票 我开给他了 那这个账务应该怎么处理合适
老师你好,公司之前进货都开了进项,然后存货也入了账,但是后面销售的时候客户都不要票,然后外账也没做无票收入,日积月累导致存货账上比实际多了五六千万,现在想让账实相符,应该怎么操作呢?
老师你好,公司之前进货都开了进项,然后存货也入了账,但是后面销售的时候客户都不要票,然后外账也没做无票收入,日积月累导致存货账上比实际多了五六千万,现在想让账实相符,应该怎么操作呢?
有一个客户2021年转账到我公司当时说不开发票就做了无票收入,后来2022年4月份的时候又开了发票,这样的话就变成了应付款挂着账,这情况下请问是否可以把这部分挂账转入营业外支出。还是要冲减无票销售收入?
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢
这样子,报税不就是报了两次吗?以前说不开票时报了一次无票收入,后面开票又报了一次开专票收入。
你好 1. 报税流程 走了两次;但是你税费没有多报的
税费没有多报的话,是不是说在红冲无票收入分录, 再开票出去这个环节的报税,既报了专票收入正数金额,又报了无票收入负数金额,两个金额抵消?
你好 ; 是的。 就是这样的; 比如 3月报无票收入10万。 4月 红冲-10 然后开10万。 对于 4月来说一正一负
好的,老师,这个是清往来发现的。当时会计没有红冲无票收入,直接开票了,开票当月也报了专票收入,未开具发票栏是没有填的,也就是报了两次税,已经早两年前的事了。那我想问,我可以在当期去红冲无票收入分录,然后报税时未开具发票栏做负数冲减吗
你好 ; 可以的。 这个是可以的