是的,按下边的思路做账 借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

去年6月份做了张凭证分别做了进项税和进项税转出的,与对方对账对方说当时发票金额多开了,对方又红冲和重新开了正确发票,我收到负数发票怎么做账,我之前做的那进项税转出的发票应该做负数吗
已经认证的进项发票,发现达不到抵扣的条件。如果对方红冲,是不是就是红字发票进项税转出。如果对方不红冲的话,我这边直接做进项税转出就好
郭老师接,郭老师,我之前做的借管理费用,进项税额,贷银行存款,现在对方红冲了部分,申报表进项转出了,要怎么做账
老师,我上个月勾选认证的发票,对方这个月红冲了,做账怎么处理,报税要进项税额转出吗
郭老师,之前的发票,对方红冲了,我这边进项对不上,要怎么做账,进项是转出吗
法人从公司借款收取利息如何做账务处理
老师,我公司是小规模纳税人,预收的租金今年先给对方开票了,申报增值税的时候免征,那这笔增值税是不是可以先转收益
老师,企业必须要提盈余公积吗,可以在以后年度补提吗
老师,购了一台打印机889元,这个可以一次性做费用吗?
请问印花税12月的必须31日报吗?
小规模纳税人,可以12月暂估费用,明年再开票进来嘛
老师,25年的很多发票。还没拿到手。如果在1月份做年报的时候,要到也可以是吗?
小规模纳税人可以只有销售没有成本嘛
我们购入玉米比如出厂是35吨,到厂子卸货是34.93吨,其中0.07是杂,就是那些玉米皮之类的,然后我的问题焦点是,税务系统,收到的是35吨,然后我们开出的是34.93,这个数量差额始终存在,而不是我内部做账,就是税务上这个数量差额始终存在,如何解决
老师,哟电子税务局中有很多未勾选的进账税,我是不是应该按照手里已经收到的发票对应找出来勾选呢?有快速的勾选方法吗?