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老师,我怎么感觉看不懂报税时,电子税务系统自动算要缴纳的税的数据呢?期初未缴税额(多缴为负数)-78489,是我们上次因为跨区域经营预缴部分,因为错开了一个月(当时不懂要做预缴,所以开票当月已全额缴纳,后来补做跨报时又同时预缴了2%,所哟最最终是多缴了78489.08),但现在从这个报表上是体现了多缴,但实际要缴税时,它实际还直接本月销项减进项,并没有减去这个多缴部分才让我缴纳呢?实际减完,我应该期末未缴税额(多缴为负数)138318那部分和对应附加税呢,但这个月我实际缴纳增值及附加金额却是(301795.09-84989.4)*1.12=229814元

2025-09-25 11:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-25 11:53

电子税务局没自动减多缴的税,主要是跨区预缴多缴的税通常需手动申请抵减,系统不会自己扣。解决步骤: 先查电子税务局 “税款缴纳查询”,确认多缴的 78489.08 元是 “可抵减” 状态; 去 “我要办税”-“退抵税费申请”,选 “多缴税款抵减” 提交申请; 若填错申报表,更正时补填 “预缴税额” 栏; 还不行就联系 12366 或税务机关协助,附加税会随增值税抵减自动调整。

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快账用户3482 追问 2025-09-25 16:06

老师,您看,早上发的那个图,是我这边缴纳了22万多,但是在7月时,报表就体现了多缴部分78489.08增值+附加,合计8万多。金额是对上的,我以为在8月申报时,多缴的会自己抵减。因为之前我是预缴10万多,也是自己抵减后,才剩的8万多多缴的。

老师,您看,早上发的那个图,是我这边缴纳了22万多,但是在7月时,报表就体现了多缴部分78489.08增值+附加,合计8万多。金额是对上的,我以为在8月申报时,多缴的会自己抵减。因为之前我是预缴10万多,也是自己抵减后,才剩的8万多多缴的。
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齐红老师 解答 2025-09-25 16:09

查看申报系统里是否有 “多缴抵欠”“抵减往期税款” 之类的手动操作功能,尝试手动发起抵减。 联系当地税务机关,说明多缴情况(提供相关申报记录、缴款凭证),咨询是系统问题还是需要提交抵减申请,由税务端协助处理抵减。

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快账用户3482 追问 2025-09-25 16:59

好的 ,老师。

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齐红老师 解答 2025-09-25 17:00

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电子税务局没自动减多缴的税,主要是跨区预缴多缴的税通常需手动申请抵减,系统不会自己扣。解决步骤: 先查电子税务局 “税款缴纳查询”,确认多缴的 78489.08 元是 “可抵减” 状态; 去 “我要办税”-“退抵税费申请”,选 “多缴税款抵减” 提交申请; 若填错申报表,更正时补填 “预缴税额” 栏; 还不行就联系 12366 或税务机关协助,附加税会随增值税抵减自动调整。
2025-09-25
1. 第 2 个月开具发票时,按全额计提并缴纳增值税(正常申报部分) 确认收入及销项税额: 借:应收账款 / 银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费 —— 应交增值税(销项税额)(全额) 缴纳第 2 个月开票对应的增值税(全额): 借:应交税费 —— 应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 2. 第 2 个月针对第 1 个月开票金额进行跨区域预缴时 预缴增值税(对应第 1 个月未预缴的部分): 借:应交税费 —— 预交增值税 贷:银行存款 3. 后续抵减处理(第 3 个月及以后) 当第 3 个月申报时,可将 “应交税费 —— 预交增值税” 余额抵减当期应纳税额: 借:应交税费 —— 应交增值税(已交税金) 贷:应交税费 —— 预交增值税
2025-08-05
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般纳税人收到专票; 含税暂估; 意思要  体现进项税来冲含税金额吗
2023-04-18
同学你好 需要调账的 用以前年度损益调整来做 多做的费用要调增 2.恩 这个可以的
2021-05-19
你好,相扣除就要有发票的,无发票的填在 A105000纳税调整明细表-30行-其他 里
2021-05-19
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