意思是先收的押金,以后每次消费的时候冲,就是贷方余额
老师麻烦解释下这题,看解析不太明白
老师帮看看,不明白,给解释一下
算式没有看明白,麻烦解释一下,谢谢
老师,看涨和看跌期权都没明白,麻烦解释一下,这两题,谢谢
老师这边不太明白麻烦解释下
账套是7月份开始的,小规模纳税人7月份支付4-6月份的增值税及附加税费怎么做分录
账套是7月份开始的,小规模纳税人7月份支付4-6月份的增值税及附加税费怎么做分录,还要做计提吗
请问老师如果公司发放工资金额有点乱,我装订凭证的时候可以把工资表放在计提工资这张凭证的后边吗?发放工资那里就不放工资表了可以吗
#提问#老师,您好!股东实缴需要怎么个流程,是不是股东转款到对公户,备注投资款,如果股东是公司,股东的对公户转款到公司的对公户,备注投资款,是这样的吗?
老师,这三证合一指哪三证呢?
麻烦问下老师,我今天发现我们有一笔发票金额1300去年十二月开过了,然后今年7月份又开了一遍,去年12月对方没有认证,今年七月份的对方已经认证了,我是不是可以把去年12月份的红冲,然后直接做去年对应凭证的负数凭证就可以了啊,我们是执行小企业会计准则。
期中建账是用科目余额表吗
公司之前认缴的,现在实际缴纳了需要做些什么?
老师,你好,麻烦问一下用快账软件做账,所有的票据也要录入吗?还是整理好放起来就行
老师,我们公司取得了一张汽车的纸质发票,但是我们把发票弄丢了,现在该怎么办
那不是应该预收吗?
押金应该是计入其他应付款或者预收账款,他把科目挂错了
收的押金,怎么给进了应付账款啊?
现在不要纠结了,他挂错科目了,你知道怎么回事就行
这个是方式支付押金的分录
现在不要纠结了,他挂错科目了,你知道怎么回事就行。 已经错了要么更正,还能咋的呢?
这个是我们给支付别人的押金啊,应该是其他应收款,对吗?
对呀,是按你那样做,关键原来的会计没那样做,能咋办呢?找他重新做?
唉,看的直接眼花缭乱的,弄不明白
那么就只有另外找会计来做了,重新规范做账