您好,这个只有产生利息才要交增值税

请问老师,4月开始小规模免征增值税,那么视同销售要怎么处理呢?比如a企业借给b企业无息借款10万元。那么a企业此时如何处理这笔视同销售原来应该计提的增值税呢?
老师,企业间的无息借款,要按视同销售处理,贷款利息怎么按什么利率计算缴纳增值税啊(小规模纳税人)
老师,集团关联公司之间的往来款需要签订借款合同约定利息吗?如果没有,这种会视同销售缴纳增值税吗
(一)无偿借款给企业使用,不收取利息的企业需要视同销售按贷款服务缴纳增值税,利息收入按银行同期同类贷款利率计算,这个借还期间 周期有啥界定没 难道只要有这种事项发生 无论当月还与否 都要视同销售吗。。。我们是同一个老板 不同公司之间也要视同销售吗
老师你好,请问公司之间无偿借款,需要缴纳增值税吗 是短期借款,不够一年 我们公司去年10月借了一笔款给其他公司,今年7月归还了,是无息的 我们公司和这个公司没有关联 我们也签订了无息借款合同,请问这个合同是有效的吗
开发票开给个人 没选个人 直接开的有事吗
老师,这个怎么做,有简单的方法吗?
朴老师,我公司找人买的包装物(桶),然后发给委托加工出加工,在受托方破损损耗了100多个,这记为管理费用还是存货成本?计入管理费用可以税前扣除吗?
损益类的科目包括哪些?越详细越好,特别是中级实务要考到的科目。它是贷方余额增加利润,借方减少利润的科目吗?
手机怎么登录会计学堂,怎么知道自己的订单号
做亚马逊平台的。比如我26年1季度,报关金额是30万,1季度平台收入是20万。但是这20万可能是有部分是24年第四季度报关出去的金额。问题:究竟是按照平台收入申报一季度,还是按照1季度报关金额申报增值税
老师,农业生产者销售农产品可以开免税,普通发票免税,开的是小麦,有时是9%,有时偶尔开免税,是什么原因
老师,我问下快上市的公司,分红的问题
朴老师,我公司找人买的包装物(桶),破损损耗了100多个,这记为管理费用?计入管理费用可以税前扣除吗?
老师,你好,一般纳税人,请问应收账款300万,通过打官司,加上利息100万,收回400万,多出来100万如何入账,
那就是26年1月开始,企业之间无偿借款都不视同销售,缴纳增值税了吗?
是的,新法是这样定的
老师,新法说的是关联企业吧?
非关联企业,如果没有利息,也是免增值税的
老师,公司业务员出差,取得的增值税专用发票,可以抵扣进项税金吗?招待客户可以抵扣吗?
可以的,出差产生的是可以抵扣的,业务招待的不行
老师,我查的不可抵扣情形: (直接消费/福利/应酬) 招待客户、员工聚餐/福利、出差个人餐费、免税/简易计税项目的餐费,均不可抵扣 。 出差产生的个人餐费还是不能抵扣?
出差产生的餐费不可以,住宿费是可以的,业务招待费是可以
出差产生的餐费不可以,住宿费是可以的,业务招待费是不可以